Licitações de 2017

Dispensa de Licitação

Nº. Processo Favorecido CNPJ Valor Total

2016/000099

BANCO DO BRASIL

00.000.000/4374-50

Informações do Contrato
Número de Controle: 838
Data: 19/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Liquidação de Boletos bancários. Impressões e postagens.
Dados Complementares
Favorecido 795 BANCO DO BRASIL
Número Processo: 2016/000099
Data Início: 02/01/2017
Data Término: 31/12/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 5015  DESPESAS FINANCEIRAS
Gestor: ROBERTO ANTONIO PACHECO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2016/000100

SOFTWAREONE COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

08.270.727/0001-09

R$ 7.996,80

Informações do Contrato
Número de Controle: 733
Data: 06/01/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: RENOVAÇÃO DO DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E VACINAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS SYMC ENDPOINT PROTECTION PARA 160 COMPUTADORES.
Dados Complementares
Favorecido 3990 SOFTWAREONE COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA
Número Processo: 2016/000100
Data Início: 26/02/2017
Data Término: 25/02/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 7996,8
Valor Total: 7996,8
Projeto: 5010 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
733 CERTIFICADO Symantec Licença CRC.pdf

2017/000013

SOUZA E LOMBA INDUSTRIA E SERVICOS DE PLACAS METALICAS LTDA.

03.344.826/0001-66

Informações do Contrato
Número de Controle: 754
Data: 10/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CANCELADO POR DUPLICIDADE. AQUISIÇÃO DE 5 PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FOTO IMPRESSA TAMANHO 10 X 15 COM CAPA AVELUDADA PARA OS PARANINFOS DA ENTREGA SOLENE DE CARTEIRA AOS NOVOS PROFISSIONAIS.
Dados Complementares
Favorecido 2435 SOUZA E LOMBA INDUSTRIA E SERVICOS DE PLACAS METALICAS LTDA.
Número Processo: 2017/000013
Data Início: 11/01/2017
Data Término: 17/02/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 1001 REGISTRO DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS
Gestor: JOSE VICENTE DE PAULA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000013

SOUZA E LOMBA INDUSTRIA E SERVICOS DE PLACAS METALICAS LTDA.

03.344.826/0001-66

R$ 375,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 755
Data: 10/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE 5 PLACAS DE AÇO INOX PARA OS PARANINFOS DA ENTREGA SOLENE DE CARTEIRAS AOS NOVOS PROFISSIONAIS.
Dados Complementares
Favorecido 2435 SOUZA E LOMBA INDUSTRIA E SERVICOS DE PLACAS METALICAS LTDA.
Número Processo: 2017/000013
Data Início: 11/01/2017
Data Término: 10/02/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 375
Projeto: 1001 REGISTRO DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS
Gestor: JOSE VICENTE DE PAULA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
755 EMPENHO Image20170210114434-m1.pdf
755 DOCUMENTO Comp Pag Lomba.pdf

2017/000018

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

33.000.118/0001-79

R$ 72.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 841
Data: 19/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Controle de pagamentos referente ligações locais, DDD e DDI
Dados Complementares
Favorecido 3041 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Número Processo: 2017/000018
Data Início: 02/01/2017
Data Término: 31/12/2017
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 6000
Valor Total: 72000
Projeto: 5006 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Gestor: SANDRA MARA MORAES SOARES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000019

NGR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO LTDA

09.405.714/0001-54

R$ 960,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 749
Data: 07/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 02 (duas) telas de projeção tamanho 1,80x1,80 com tripé
Dados Complementares
Favorecido 5234 NGR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO LTDA
Número Processo: 2017/000019
Data Início: 01/01/2017
Data Término: 10/02/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 960
Valor Total: 960
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: NELIA LIGEIRO ORNELLAS
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000027

CARIMBOM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

19.197.181/0001-16

R$ 750,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 756
Data: 17/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 30 (Trinta) coletores de impressão digital, que permita mais de 3.500 impressões claras e nítidas, tinta na cor preta, com material microporoso, possuindo diâmetro de 40 mm, portátil e no formato redondo
Dados Complementares
Favorecido 5241 CARIMBOM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME
Número Processo: 2017/000027
Data Início: 01/01/2017
Data Término: 28/02/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 750
Valor Total: 750
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: VERA LUCIA D FINTELMAN
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000028

REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP

14.181.696/0001-04

R$ 920,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 768
Data: 13/03/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE OITO BATERIAS PARA NOBREAK SMART UPS 2200 DO RACK DE LÓGICA
Dados Complementares
Favorecido 3807 REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP
Número Processo: 2017/000028
Data Início: 02/02/2017
Data Término: 09/03/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 920
Valor Total: 920
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000028

REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP

14.181.696/0001-04

R$ 540,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 769
Data: 13/03/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: TROCA E CALIBRAGEM DE OITO BATERIAS DE NOBREAK SMART UPS 2200 DA RACK DE LÓGICA.
Dados Complementares
Favorecido 3807 REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP
Número Processo: 2017/000028
Data Início: 02/02/2017
Data Término: 09/03/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 540
Valor Total: 540
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000038

HSRNET INFORMÁTICA LTDA.

05.347.213/0001-08

R$ 1.100,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 837
Data: 19/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 05 aparelhos telefônicos Headset. Monoauricular.
Dados Complementares
Favorecido 2822 HSRNET INFORMÁTICA LTDA.
Número Processo: 2017/000038
Data Início: 17/03/2017
Data Término: 14/06/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1100
Valor Total: 1100
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: ROBERTO ANTONIO PACHECO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000046

JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA

08.824.171/0001-47

R$ 1.140,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 989
Data: 02/04/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12OOO BTUS
Dados Complementares
Favorecido 5456 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
Número Processo: 2017/000046
Data Início: 07/11/2017
Data Término: 07/11/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1140
Valor Total: 1140
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
989 EMPENHO Empenho JCM.pdf
989 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento JCM.pdf
989 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA Ar Condicionado.pdf
989 CARTA DE AUTORIZAÇÃO Carta de Autorização JCM.pdf
989 CARTA DE AUTORIZAÇÃO Adesão a ATA JCM.pdf

2017/000050

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

11.243.246/0001-00

R$ 3.749,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 868
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO- PPRA-PCMSO-ASOS
Dados Complementares
Favorecido 5358 BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Número Processo: 2017/000050
Data Início: 27/06/2017
Data Término: 26/06/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 3749
Projeto: 5004 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
868 CONTRATO CONTRATOBRH SAUDE.pdf

2017/000051

ODONTOPREV SA

58.119.199/0001-51

R$ 0,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 900
Data: 21/09/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de plano odontológico para os funcionários com desconto integral na folha de pagamento.
Dados Complementares
Favorecido 5455 ODONTOPREV SA
Número Processo: 2017/000051
Data Início: 01/09/2017
Data Término: 30/08/2019
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela: 3530,24
Valor Total: 0
Projeto:  
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
900 CONTRATO odonto.pdf

2017/000065

NEW COMÉRCIO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INC. LTDA

11.197.210/0001-38

R$ 3.004,39

Informações do Contrato
Número de Controle: 893
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA PORTA AUTOMÁTICA DE ROLAR. CONFORME PARECER ASJUR 082/2017 ÀS FLS.138 A 143 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.171 A 174 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5417 NEW COMÉRCIO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INC. LTDA
Número Processo: 2017/000065
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 3004,39
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000072

MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

07.228.550/0001-01

R$ 7.920,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 876
Data: 23/08/2016
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento de link para acesso a internet de 16 Mbps meio de entrega por fibra óptica e SLA de 90% CONTRATO Nº 028/2017
Dados Complementares
Favorecido 2324 MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Número Processo: 2017/000072
Data Início: 21/08/2017
Data Término: 20/08/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 660
Valor Total: 7920
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto: MARCELO DE MATTOS MARQUES

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
876 CONTRATO doc00849520170905145928.pdf
1057 TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 028.pdf
1057 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO DO.pdf
1057 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria do Fiscal 2017-072. pdf
1057 EMPENHO Empenhos 2017-072.pdf
1331 TERMO ADITIVO Segundo TA Mundivox Contrato 28.pdf
1331 EMPENHO doc13850620190925103526.pdf
1331 PORTARIA GESTOR/FISCAL doc13912920191001104353.pdf
1331 PUBLICAÇÃO doc13932020191002142429.pdf
1502 DOU publicacao_02.09.2020.pdf
1502 EMPENHO NE 873_MUNDIVOX_LIC 2017_072.pdf
1502 EMPENHO NE 874_MUNDIVOX_LIC 2017_072.pdf
1502 TERMO ADITIVO 3°TA.pdf

2017/000073

REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

31.316.334/0001-00

Informações do Contrato
Número de Controle: 861
Data: 18/07/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviço de limpeza dos dutos de ar-condicionado central e análise microbiológica da qualidade do ar
Dados Complementares
Favorecido 3787 REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
Número Processo: 2017/000073
Data Início: 13/07/2017
Data Término: 13/07/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000079

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

72.381.189/0010-01

Informações do Contrato
Número de Controle: 869
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Extensão da garantia "On Site" do Servidor Dell Power Edge T410
Dados Complementares
Favorecido 5410 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Número Processo: 2017/000079
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000079

3MTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

88.214.564/0001-78

R$ 2.299,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 880
Data: 13/09/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na extensão da garantia on-site do servidor DELL POWER T410
Dados Complementares
Favorecido 5448 3MTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Número Processo: 2017/000079
Data Início: 23/10/2017
Data Término: 22/10/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2299
Valor Total: 2299
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto: MARCELO DE MATTOS MARQUES

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000080

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ

33.661.745/0001-50

R$ 1.862,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 867
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: TAXA INSTITUCIONAL- INTERMEDIAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR.
Dados Complementares
Favorecido 816 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
Número Processo: 2017/000080
Data Início: 18/08/2017
Data Término: 17/08/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1862
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
867 CONTRATO CONTRATOCIEE.pdf
1179 TERMO ADITIVO termo aditivo CIEE.pdf
1179 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_CIEE.pdf
1338 TERMO ADITIVO termo aditivo.pdf
1338 PUBLICAÇÃO publicacao ciee superior 2019 2020.pdf
1338 EMPENHO empenho superior 2019 2020.pdf
1338 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 379_2019.pdf
1338 PUBLICAÇÃO Publicação - 3º Termo Aditivo.pdf

2017/000088

DEPARISON CONSULTORIA LTDA

10.781.434/0001-20

R$ 3.912,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 912
Data: 05/10/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: hOSPEDAGEM DA rEVISTA DIGITAL EM NOSSO PORTAL
Dados Complementares
Favorecido 3604 DEPARISON CONSULTORIA LTDA
Número Processo: 2017/000088
Data Início: 01/09/2017
Data Término: 30/08/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 326
Valor Total: 3912
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
912 EMPENHO Empenho_2018_Maven.pdf
912 PORTARIA FISCAL SUBSTITUTO Portaria_fiscal_maven.pdf
912 PUBLICAÇÃO Publicacao_DOU-Extrato_Maven.pdf
912 CONTRATO 912_maven.pdf

2017/000089

W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

01.527.405/0001-45

R$ 990,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 875
Data: 31/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO RIO DE JANEIRO PARA O DIA 31 DE JULHO DE 2017, REFERENTE A AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE CHAPAS
Dados Complementares
Favorecido 4732 W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP
Número Processo: 2017/000089
Data Início: 28/07/2017
Data Término: 31/07/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 990
Valor Total: 990
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
875 EMPENHO empenho_WCPublicidade.pdf

2017/000095

AGIFLEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP

10.520.551/0001-30

R$ 1.027,14

Informações do Contrato
Número de Controle: 898
Data: 31/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, SISTEMA PORTA-A-PORTA, POR DEMANDA, INCLUINDO OS PERCURSOS AÉREOS E TERRESTRE E AS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS À COLETA E ENTREGA DE CARGA, PARA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA E ASJUR. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA À FL.04 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.52/53 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5441 AGIFLEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP
Número Processo: 2017/000095
Data Início: 31/08/2017
Data Término: 31/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1027,14
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: JULIANNA MIRANDA DA SILVA
Fiscal Substituto: VANESSA DE SOUZA SANTOS

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Número  
Descrição  
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2017/000096

SAID AUDIVISUAL LOC EQUIP TRAD SIMULTÂNEA LTDA ME

13.425.600/0001-43

R$ 3.107,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 908
Data: 03/10/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA, PARA OS IDIOMAS (INGLÊS-PORTUGUÊS-NGLÊS) PARA 50 PESSOAS, EM 09/11/2017, NA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ÀS FLS.02/03 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 96/97 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5460 SAID AUDIVISUAL LOC EQUIP TRAD SIMULTÂNEA LTDA ME
Número Processo: 2017/000096
Data Início: 09/11/2017
Data Término: 09/11/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 3107,5
Projeto: 3006 APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA ÁREA CONTÁBIL
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES
Fiscal Substituto: PATRICIA TEIXEIRA TRINDADE DA SILVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2017/000102

GIBBOR PUBLIC E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP

18.876.112/0001-76

R$ 3.107,52

Informações do Contrato
Número de Controle: 914
Data: 06/10/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Publicação da Relação de chapas que solicitaram registro para concorrerem ao pleito de renovação de 2/3 do plenário, no Jornal O Dia, dia 24.08.2017.
Dados Complementares
Favorecido 5419 GIBBOR PUBLIC E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP
Número Processo: 2017/000102
Data Início: 23/08/2017
Data Término: 24/08/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3107,52
Valor Total: 3107,52
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
914 EMPENHO Empenho_2377_Gibbor.pdf

2017/000104

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ

33.661.745/0001-50

R$ 1.045,92

Informações do Contrato
Número de Controle: 931
Data: 31/10/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VAGAS PARA ESTÁGIO DE NIVEL MEDIO
Dados Complementares
Favorecido 816 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
Número Processo: 2017/000104
Data Início: 04/11/2017
Data Término: 03/11/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1045,92
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
931 CONTRATO CONTRATOMUDESMEDIO.pdf
1180 TERMO ADITIVO termo aditivoCIEE nivel medio.pdf
1180 PUBLICAÇÃO publicacao ciee medio.pdf
1409 TERMO ADITIVO SEGUNDO TERMO ADITIVO CIEE MÉDIO.pdf
1409 PUBLICAÇÃO publicacao ciee PROSOFT 2019 2020.pdf
1409 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 378_2019.pdf
1409 EMPENHO Empenho 54 - (01 a 10-20) - CIEE-Médio_ Taxa.pdf
1409 DISTRATO Distrato_CIEE_2017-000104.docx

2017/000126

FUNDAÇÃO COPPETEC

72.060.999/0001-75

R$ 114.400,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 945
Data: 14/12/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PARCERIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE, CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - CERTIFICADO EMRPESA CIDADÃ. 1ª PARCELA - R$ 71.500,00 2ª PARCELA - R$ 21.450,00 3ª PARCELA - R$ 21.450,00
Dados Complementares
Favorecido 2993 FUNDAÇÃO COPPETEC
Número Processo: 2017/000126
Data Início: 04/10/2017
Data Término: 24/11/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 114400
Projeto: 5018 AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
945 DOCUMENTO RQ 009 - 2017.pdf
945 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
945 DOCUMENTO DELIBERAÇÃO CRCRJ 144-2017.pdf
945 PARECER PARECER ASJUR 163-2017.pdf
945 DOCUMENTO ALTERAÇÃO COPPETEC.pdf
945 DOCUMENTO CONVENIO UFRJ X COPPETEC.pdf
945 EMPENHO EMPENHO 3398.pdf
945 TERMO DE COOPERAÇÃO TERMO DE COOPERAÇÃO ASSINADO.pdf
945 PUBLICAÇÃO DOU TERMO.pdf
945 EMPENHO EMPENHO 48-2018.pdf
945 PORTARIA FISCAL SUBSTITUTO PORTARIA CRCRJ 115-2017.pdf
945 ORDEM DE PAGAMENTO OP 47596.pdf

LIC 2014/000002

DATA CORPORE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA

08.210.265/0001-26

R$ 4.788,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 744
Data: 06/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: ALUGUEL DE SERVIDOR EM DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL DO CRCRJ E REBACC
Dados Complementares
Favorecido 2798 DATA CORPORE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA
Número Processo: LIC 2014/000002
Data Início: 12/03/2017
Data Término: 11/03/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 399
Valor Total: 4788
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
744 TERMO ADITIVO Terceiro Termo Aditivo Contrato 001-2014.pdf
975 TERMO ADITIVO Data Corpore Quarto Termo Aditivo.pdf
975 EMPENHO Empenhos 264 e 266.pdf
975 PUBLICAÇÃO Publicação no DO.pdf

LIC 2015/000052

DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.

68.601.772/0001-12

R$ 19.650,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 883
Data: 15/09/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRÊS ELEVADORES DO FABRICANTE OTIS EM FUNCIONAMENTO NO EDIFICIO SEDE DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5084 DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.
Número Processo: LIC 2015/000052
Data Início: 09/08/2017
Data Término: 08/08/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1637,5
Valor Total: 19650
Projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
883 TERMO ADITIVO 1ºT.A_e_d.o.dal_monte.pdf
1049 EMPENHO Empenho.pdf
1049 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização.pdf
1049 CONTRATO Contrato nº 037.2016 - DAL MONTE.pdf
1049 TERMO ADITIVO 1º T.A. DAL_MONTE.pdf
1049 TERMO ADITIVO 2º T.A. DAL_MONTE.pdf
1049 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_03.08.2018.pdf
1049 EMPENHO Empenho Dal Monte - 22 dias agosto 2018.pdf
1049 EMPENHO Empenho Dal Monte - set a dez 2018.pdf
1318 CONTRATO Contrato nº 037.2016 - DAL MONTE.pdf
1318 TERMO ADITIVO 3º T.A. DAL_MONTE.pdf
1318 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 254_2019 - Fiscalização.pdf
1318 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_27.08.2019.pdf
1318 TERMO ADITIVO 4º TA DalMonte_SUSPENSÃO.pdf
1318 TERMO DE APOSTILAMENTO 1º Termo de Apostilamento_DALMONTE_Retorno.pdf
1318 DOCUMENTO Aceite da redução do valor mensal.pdf

LIC 2016/000038

QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP

72.734.791/0001-94

R$ 43.562,49

Informações do Contrato
Número de Controle: 897
Data: 15/09/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COMPENENTES E ACESSÓRIOS POR OUTROS FABRICANTE.
Dados Complementares
Favorecido 5070 QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
Número Processo: LIC 2016/000038
Data Início: 03/08/2017
Data Término: 03/11/2017
Quantidade Parcelas: 3
Valor da Parcela: 14520,83
Valor Total: 43562,49
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2016/000062

FIEL LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA LTDA.ME

31.058.308/0001-11

R$ 36.225,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 814
Data: 10/05/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RESTAURAÇÃO, IMPERMEBILIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA CISTERNA E CAIXA D' ÁGUA DO EDIFÍCO SEDE DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5297 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA LTDA.ME
Número Processo: LIC 2016/000062
Data Início: 03/05/2017
Data Término: 30/11/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 36225
Valor Total: 36225
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2016/000087

RA COMÉRCIO E PAPELARIA E ACESSÓRIOS LTDA ME

18.630.362/0001-21

R$ 890,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 782
Data: 30/03/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA O NOVO AUDITÓRIO LOCALIZADO NO TÉRREO DESTE CRCRJ. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADORES DE PÓ. 01 PARA PLENARIO NOVO 01 PARA PLENARIO DO 18º ANDAR E OUTROS SERVIÇOS
Dados Complementares
Favorecido 5274 RA COMÉRCIO E PAPELARIA E ACESSÓRIOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2016/000087
Data Início: 27/09/2017
Data Término: 01/06/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 890
Valor Total: 890
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2016/000087

MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

00.288.122/0001-25

R$ 997,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 787
Data: 06/04/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA O NOVO AUDITÓRIO LOCALIZADO NO TÉRREO DESTE CRCRJ. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA SOFT
Dados Complementares
Favorecido 4153 MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2016/000087
Data Início: 01/02/2017
Data Término: 01/06/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 997,5
Valor Total: 997,5
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2016/000087

A R A TABOADA COM DE SUPRIMENTOS DE INFO E SERVIÇOS

08.781.764/0001-73

R$ 1.059,60

Informações do Contrato
Número de Controle: 894
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LIXEIRAS DE 5L E 03 (TRÊS) CESTOS PARA LIXO DE ESCRITÓRIO. CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 351/352 DOS AUTOS
Dados Complementares
Favorecido 5276 A R A TABOADA COM DE SUPRIMENTOS DE INFO E SERVIÇOS
Número Processo: LIC 2016/000087
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1059,6
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2016/000087

A R A TABOADA COM DE SUPRIMENTOS DE INFO E SERVIÇOS

08.781.764/0001-73

R$ 1.090,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 896
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL, DE 08 LITROS, LOTE 05, PARA O AUDITORIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 351/352 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5276 A R A TABOADA COM DE SUPRIMENTOS DE INFO E SERVIÇOS
Número Processo: LIC 2016/000087
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1090
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2016/000104

IMOVIP ASSESSORIA IMOBÍLIARIA LTDA ME

13.652.756/0001-67

R$ 3.436,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 740
Data: 23/01/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DA LOJA E DAS SALAS DE CURSOS DO 15º ANDAR PARA FIM DE LOCAÇÃO.
Dados Complementares
Favorecido 5231 IMOVIP ASSESSORIA IMOBÍLIARIA LTDA ME
Número Processo: LIC 2016/000104
Data Início: 12/01/2017
Data Término: 01/03/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3436
Valor Total: 3436
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
740 EMPENHO DOC000.PDF

LIC 2017/000004

INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS PIRAQUÊ S/A

33.040.122/0001-60

R$ 5.098,20

Informações do Contrato
Número de Controle: 743
Data: 31/01/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: FORNECIMENTO DE BISCOITOS SABORES DIVERSOS, PARA ATENDER AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS NO CRCRJ- PREVISÃO DE CONSUMO PARA 12 MESES.
Dados Complementares
Favorecido 961 INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS PIRAQUÊ S/A
Número Processo: LIC 2017/000004
Data Início: 01/02/2017
Data Término: 31/12/2017
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 424,85
Valor Total: 5098,2
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
743 EMPENHO DOC001.PDF

LIC 2017/000004

INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS PIRAQUÊ S/A

33.040.122/0001-60

R$ 5.098,20

Informações do Contrato
Número de Controle: 745
Data: 07/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: FORNECIMENTO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, MEDIANTE ENTREGA PROGRAMADA, PARA EXERCICIO DE 2017. CANCELADO ESTAVA EM DUPLICIDADE
Dados Complementares
Favorecido 961 INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS PIRAQUÊ S/A
Número Processo: LIC 2017/000004
Data Início: 01/02/2017
Data Término: 31/12/2017
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 424,85
Valor Total: 5098,2
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
745 EMPENHO DOC000.PDF

LIC 2017/000005

TOYAMA AUTOMÓVEIS LTDA

21.460.858/0001-09

R$ 5.909,90

Informações do Contrato
Número de Controle: 746
Data: 07/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRESTAÇÃO DE SERIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÕES DAS REVISÕES OBRIGATÓRIAS DOS VEICULOS TOYOTA DE USO DA DIRETORIA E DA FISCALIZAÇÃO - EMPENHOS N.º 302 - CONTA 6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS N.º 303 - CONTA 6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS
Dados Complementares
Favorecido 5089 TOYAMA AUTOMÓVEIS LTDA
Número Processo: LIC 2017/000005
Data Início: 01/02/2017
Data Término: 31/12/2017
Quantidade Parcelas: 10
Valor da Parcela: 590,99
Valor Total: 5909,9
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
746 EMPENHO DOC.PDF
746 EMPENHO DOC002.PDF

LIC 2017/000016

TECNOSEG TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA ME

36.196.780/0001-34

R$ 1.630,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 747
Data: 07/02/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA MESA DE SOM DO PLENÁRIO MARCA YAMAHA MOD. MG24/14FX
Dados Complementares
Favorecido 5243 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA ME
Número Processo: LIC 2017/000016
Data Início: 01/02/2017
Data Término: 01/03/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1630
Valor Total: 1630
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
747 EMPENHO DOC001.PDF

LIC 2017/000018

IDENTCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME

08.832.039/0001-87

R$ 125,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 846
Data: 29/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE 500 PRESILHAS JACARÉ
Dados Complementares
Favorecido 5362 IDENTCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME
Número Processo: LIC 2017/000018
Data Início: 29/06/2017
Data Término: 29/06/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 125
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000031

T-LÓGICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME

09.079.501/0001-80

R$ 1.382,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 776
Data: 21/03/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 350 cartões de proximidade RFID, rádio frequencia 125KHz - Clamshell com numeração do cartão na parte externa e furo ovóide para presilha do tipo jacaré. Com a aquisição das novas catracas para o Edifício Sede do CRCRJ, faz-se necessária a aquisição dos referidos cartões para acesso de visitantes e alunos.
Dados Complementares
Favorecido 5259 T-LÓGICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME
Número Processo: LIC 2017/000031
Data Início: 27/01/2017
Data Término: 25/04/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela:
Valor Total: 1382,5
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000033

DESENVOLVIMENTUM ASSESSORIA EMPRESARIAL

13.224.393/0001-69

R$ 3.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 772
Data: 16/03/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação da empresa Desenvolvimentum Assessoria Empresarial para ministrar palestra sobre o tema "Lugar de Mulher é onde ela quiser" na pessoa de sua diretora Rosana Marsiglia Nogueira, no evento "Encontro da Mulher Contabilista" no dia 8 de março de 2017, no auditório do CRCRJ, conforme deliberado pela Comissão da Mulher Contabilista.
Dados Complementares
Favorecido 5295 DESENVOLVIMENTUM ASSESSORIA EMPRESARIAL
Número Processo: LIC 2017/000033
Data Início: 08/03/2017
Data Término: 08/03/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3900
Valor Total: 3900
Projeto: 3013 PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS
Gestor: NELIA LIGEIRO ORNELLAS
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000035

TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI-ME

11.816.646/0001-68

R$ 3.912,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 826
Data: 06/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO RJ. e CRCRJ), AQUISIÇÃO DE MASTROS E BASES MODULAR
Dados Complementares
Favorecido 5318 TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI-ME
Número Processo: LIC 2017/000035
Data Início: 13/02/2017
Data Término: 15/08/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3912
Valor Total: 3912
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
826 EMPENHO DOC051.pdf

LIC 2017/000036

INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

33.431.503/0001-70

R$ 4.290,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 815
Data: 18/05/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, VETORES E ROEDORES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5025 INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
Número Processo: LIC 2017/000036
Data Início: 17/05/2017
Data Término: 16/05/2018
Quantidade Parcelas: 4
Valor da Parcela: 1072,5
Valor Total: 4290
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
815 CONTRATO Contrato_nº_007.2017_INSETISAN.pdf
815 PUBLICAÇÃO DOU_INSETISAN_17.05.2017.pdf

LIC 2017/000041

ACR 117 RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME

00.269.540/0001-75

R$ 1.680,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 809
Data: 04/05/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE RECORTES DE DIÁRIO OFICIAL
Dados Complementares
Favorecido 5314 ACR 117 RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME
Número Processo: LIC 2017/000041
Data Início: 31/03/2017
Data Término: 30/03/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 140
Valor Total: 1680
Projeto: 3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestor: DENISE REIS SANTOS HATHAWAY VIEGAS
Fiscal: DENISE REIS SANTOS HATHAWAY VIEGAS
Fiscal Substituto: VANDERLUBE G PEREIRA NASCIMENTO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
809 CONTRATO CONTRATO ACR.pdf
809 EMPENHO EMPENHO ACR.pdf
809 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO ACR.pdf
1008 TERMO ADITIVO 1º TA ACR.pdf
1008 EMPENHO Empenho ACR.pdf
1233 EMPENHO Empenho 788.pdf
1233 EMPENHO Empenho 789.pdf
1233 TERMO ADITIVO Segundo Termo Aditivo (2).pdf
1233 PUBLICAÇÃO DOU.pdf
1233 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 173_2019.pdf

LIC 2017/000053

VALDIR RUSSO

R$ 27.840,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 827
Data: 08/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: REFERE-SE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGENS PARA FROTA DE VEICULOS DO CRCRJ - BOX 2004, 2211, 114 e 1013.
Dados Complementares
Favorecido 4063 VALDIR RUSSO
Número Processo: LIC 2017/000053
Data Início: 01/06/2017
Data Término: 01/06/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 2320
Valor Total: 27840
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
827 CONTRATO DOC055.pdf
827 TERMO ADITIVO 1º TA_017_2017.pdf
827 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_18.05.17.pdf
827 PUBLICAÇÃO Publicação 1º_TA_30.05.18.pdf
1038 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1038 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf
1039 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1039 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf
1250 TERMO ADITIVO 2º_TA_VAGAS DE GARAGEM.pdf
1250 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO_2TA_VAGAS DE GARAGEM.pdf
1250 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 189_2019_ValdirRusso.pdf
1479 EMPENHO NE 780_VALDIR RUSSO_VAGAS 114_1013.pdf
1479 EMPENHO NE 782_VALDIR RUSSO_VAGA 115.pdf
1479 EMPENHO NE 783_VALDIR RUSSO_VAGAS 2004_2011.pdf
1479 PUBLICAÇÃO 13.Publicacao no DO - VALDIR RUSSO-Termo aditivo de contrato
1479 PORTARIA GESTOR/FISCAL 08 Portaria de Fiscal n. 176-20.pdf
1479 TERMO ADITIVO Contrato Locação de vagas_page-0001.pdf

LIC 2017/000053

VALDIR RUSSO

R$ 6.960,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 828
Data: 08/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: REFERE-SE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGAS DE GARAGENS PARA FROTA DE VEICULOS DO CRCRJ - BOX 115.
Dados Complementares
Favorecido 4063 VALDIR RUSSO
Número Processo: LIC 2017/000053
Data Início: 05/07/2017
Data Término: 05/07/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 580
Valor Total: 6960
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
827 CONTRATO DOC055.pdf
827 TERMO ADITIVO 1º TA_017_2017.pdf
827 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_18.05.17.pdf
827 PUBLICAÇÃO Publicação 1º_TA_30.05.18.pdf
1038 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1038 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf
1039 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1039 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf
1250 TERMO ADITIVO 2º_TA_VAGAS DE GARAGEM.pdf
1250 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO_2TA_VAGAS DE GARAGEM.pdf
1250 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 189_2019_ValdirRusso.pdf
1479 EMPENHO NE 780_VALDIR RUSSO_VAGAS 114_1013.pdf
1479 EMPENHO NE 782_VALDIR RUSSO_VAGA 115.pdf
1479 EMPENHO NE 783_VALDIR RUSSO_VAGAS 2004_2011.pdf
1479 PUBLICAÇÃO 13.Publicacao no DO - VALDIR RUSSO-Termo aditivo de contrato
1479 PORTARIA GESTOR/FISCAL 08 Portaria de Fiscal n. 176-20.pdf
1479 TERMO ADITIVO Contrato Locação de vagas_page-0001.pdf

LIC 2017/000059

CENTER SOFT FILTROS COMÉRCIO DE ELETRODO

24.113.701/0001-03

R$ 2.304,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 857
Data: 07/07/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição e troca de refis de purificadores de água SOFT BY EVEREST, da seguinte forma: Aquisição de 32 refis, sendo 15 refis para troca imediata , 15 refis para troca 6 meses após a 1ª troca e 2 refis para reseva, conforme Autorização de Fornecimento às fls. 53 dos autos. O serviço será pago em 2 parcelas, sendo a primeira parcela após a primeira troca e a segunda após a segunda troca.
Dados Complementares
Favorecido 5346 CENTER SOFT FILTROS COMÉRCIO DE ELETRODO
Número Processo: LIC 2017/000059
Data Início: 23/06/2017
Data Término: 22/06/2018
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 1152
Valor Total: 2304
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
857 CONTRATO Contrato_nº_020.2017_CENTER_SOFT_FILTROS.pdf
857 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_23.06.2017_CENTER_SOFT_FILTROS.pdf

LIC 2017/000063

PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA

00.778.815/0001-04

R$ 2.142,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 829
Data: 12/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ESPERA TELEFÔNICA DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO, POR PERIODO DE 12 MESES
Dados Complementares
Favorecido 910 PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2017/000063
Data Início: 06/06/2017
Data Término: 05/06/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 178,5
Valor Total: 2142
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
829 CONTRATO DOC063.pdf
829 TERMO ADITIVO 1º TA_018_2017.pdf
829 EMPENHO Empenho 2018.pdf
829 EMPENHO Empenho_2017.pdf
829 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_12.06.2017.pdf
829 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_1º TA_02.07.18.pdf
1077 TERMO ADITIVO doc06515720180807111400.pdf
1077 CONTRATO Contrato 018_2017.pdf
1077 EMPENHO Empenho 2018.pdf
1077 EMPENHO Empenho_2017.pdf
1077 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_12.06.2017.pdf
1077 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_1º TA_02.07.18.pdf
1255 EMPENHO Emp_Projessom.pdf
1255 PUBLICAÇÃO Publicação_2ºTA_Projessom.pdf
1255 PORTARIA GESTOR/FISCAL PORTARIA_190_FISCAL_PROJESSOM.pdf
1255 EMPENHO Projessom_NE97_05dias.pdf
1255 CONTRATO projessom_1255.pdf
1477 EMPENHO NE 786_PROJESSON_JUL_DEZ_2020.pdf
1477 EMPENHO NE_785_PROJESSOM_06JUN_30JUN_2020.pdf
1477 PUBLICAÇÃO publicacao_04.06_termoaditivos_gercom.pdf
1477 EMPENHO Projessom_NE97_05dias.pdf
1477 PORTARIA GESTOR/FISCAL portaria_fiscal_175_projessom.pdf
1477 CONTRATO terceiro_aditivoProjessom.pdf
1601 TERMO ADITIVO quarto_aditivo_Projessom.pdf
1601 PUBLICAÇÃO publicacao_Projessom_aditivo.pdf
1601 EMPENHO NE 380 Projessom_25 dias junho 2021.pdf
1601 EMPENHO NE 381 Projessom_julho_dez 2021.pdf
1601 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_130_Projessom.pdf
1601 EMPENHO Empenho41_Projessom_janeiro_maio.pdf
1601 EMPENHO Empenho82_Projessom01_05_06.2022.pdf

LIC 2017/000065

VIDRACARIA E BAZAR SASSI DO RIACHUELO LTDA

35.877.943/0001-81

R$ 21.930,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 890
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECOLOCAÇÃO DOS VIDROS NA LOJA, DEVIDO A DEPREDAÇÕES. CONFORME PARECER ASJUR 082/2017 ÀS FLS.138 A 143 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.171 A 174 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 3900 VIDRACARIA E BAZAR SASSI DO RIACHUELO LTDA
Número Processo: LIC 2017/000065
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 21930
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000065

TWL & LIMA SERRALHERIA LTDA

02.094.182/0001-32

R$ 4.450,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 891
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DA PORTA PANTOGRÁFICA. CONFORME PARECER ASJUR 082/2017 ÀS FLS.138 A 143 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.171 A 174 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5415 TWL & LIMA SERRALHERIA LTDA
Número Processo: LIC 2017/000065
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 4450
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000065

CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

72.094.139/0001-52

R$ 880,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 892
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SENSOR DE PRESENÇA. CONFORME PARECER ASJUR 082/2017 ÀS FLS.138 A 143 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.171 A 174 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5416 CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Número Processo: LIC 2017/000065
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 880
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000065

DARWIN BARRETO DE LIMA

19.875.573/0001-97

R$ 680,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 888
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO PARA ÁREA EXTERNA. CONFORME PARECER ASJUR 082/2017 ÀS FLS.138 A 143 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.171 A 174 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5414 DARWIN BARRETO DE LIMA
Número Processo: LIC 2017/000065
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 22/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 680
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000070

CANELLAS PERSIANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME

10.392.483/0001-70

R$ 4.313,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 845
Data: 29/06/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOS PAVIMENTOS 3º E 18º DO CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5377 CANELLAS PERSIANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME
Número Processo: LIC 2017/000070
Data Início: 29/06/2017
Data Término: 29/06/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 4313
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000073

REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

31.316.334/0001-00

R$ 5.990,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 889
Data: 15/09/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO EDIFICIO CRCRJ E POSTERIOR ANÁLISE MICROBIOLÓGICO DA QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA LEI ESTADUAL 4.192/2003 E PORTARIA 3.523/1998 DO MINISTERIO DA SAÚDE.
Dados Complementares
Favorecido 3787 REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
Número Processo: LIC 2017/000073
Data Início: 17/06/2017
Data Término: 20/09/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5990
Valor Total: 5990
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000077

ANALÍTICA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA

01.439.730/0001-56

R$ 2.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 873
Data: 29/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DO 3º, 12º e 13º ANDARES, PARA FINS DE LOCAÇÃO
Dados Complementares
Favorecido 2588 ANALÍTICA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2017/000077
Data Início: 10/07/2017
Data Término: 10/09/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2900
Valor Total: 2900
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000077

ANALÍTICA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA

01.439.730/0001-56

R$ 2.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 884
Data: 02/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DAS SALAS DE CURSOS DO 3º, 12º E 13º ANDAR, PARA FINS DE LOCAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ÀS FLS.4 A 6 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.52 E 53 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 2588 ANALÍTICA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2017/000077
Data Início: 02/08/2017
Data Término: 03/08/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 2900
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto: SANDRA MARA MORAES SOARES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000087

PEK TEKNEP OVERSEAS ENGENHARIA SA

06.212.166/0001-58

R$ 14.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 933
Data: 08/11/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de engenheiro civil ou empresa de engenharia civil com registro no CREA-RJ, para elaboração de caderno de encargos com especificações técnicas, lista de materiais e planilha de referencia de preços.
Dados Complementares
Favorecido 5411 PEK TEKNEP OVERSEAS ENGENHARIA SA
Número Processo: LIC 2017/000087
Data Início: 26/07/2017
Data Término: 25/07/2018
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 14000
Valor Total: 14000
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
933 CONTRATO Contrato_032.2017_PEKTEKNEP.pdf

LIC 2017/000090

BRAUMAT EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA

36.483.121/0001-89

R$ 2.003,99

Informações do Contrato
Número de Controle: 870
Data: 22/08/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviços de manutenção para bombas auto aspirantes
Dados Complementares
Favorecido 3484 BRAUMAT EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA
Número Processo: LIC 2017/000090
Data Início: 22/08/2017
Data Término: 30/12/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2003,99
Valor Total: 2003,99
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000103

WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A.

55.491.484/0001-00

R$ 9.189,96

Informações do Contrato
Número de Controle: 941
Data: 01/11/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO
Dados Complementares
Favorecido 3950 WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A.
Número Processo: LIC 2017/000103
Data Início: 01/11/2017
Data Término: 30/10/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 765,83
Valor Total: 9189,96
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal: MARCO FABIANO
Fiscal Substituto: MARCO FABIANO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
941 CONTRATO wolters Kluwer e publicacao.pdf
1188 TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMOWOLTERS.pdf
1188 EMPENHO EMPENHOSWOLTERS.pdf
1188 PUBLICAÇÃO PUBLICACAOWOLTERS.pdf
1380 TERMO ADITIVO SEGUNDO TERMO ADITIVO v4 - PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMEN
1380 PUBLICAÇÃO publicacao ciee PROSOFT 2019 2020.pdf
1380 EMPENHO empenho prosoft00466020191114111143.pdf

LIC 2017/000107

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA

07.661.783/0001-01

R$ 3.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 948
Data: 18/12/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Locação de ônibus executivo com motorista para transfer dos participantes no IV Seminário dos funcionários, Conselheiros e Delegados
Dados Complementares
Favorecido 4522 AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Número Processo: LIC 2017/000107
Data Início: 13/10/2017
Data Término: 31/12/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3000
Valor Total: 3000
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
948 EMPENHO doc02125420171218093805.pdf

LIC 2017/000107

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA

07.661.783/0001-01

Informações do Contrato
Número de Controle: 927
Data: 19/10/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO, MICRO-ÔNIBUS OU VAN EXECUTIVA
Dados Complementares
Favorecido 4522 AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Número Processo: LIC 2017/000107
Data Início: 19/10/2017
Data Término: 01/12/2017
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000110

BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI - EPP

14.778.311/0001-90

R$ 2.985,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 919
Data: 09/10/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de eletrobomba hidráulica autoaspirante
Dados Complementares
Favorecido 5475 BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI - EPP
Número Processo: LIC 2017/000110
Data Início: 09/10/2017
Data Término: 09/10/2017
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2985
Valor Total: 2985
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

LIC 2017/000113

CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA ME

33.144.072/0001-61

R$ 2.857,56

Informações do Contrato
Número de Controle: 938
Data: 21/11/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, INCLUINDO TROCA DE REFIS E RESINA
Dados Complementares
Favorecido 5489 CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2017/000113
Data Início: 24/10/2017
Data Término: 21/10/2018
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 238,13
Valor Total: 2857,56
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
938 EMPENHO Empenho_Vilarei.pdf

LIC 2017/000131

ASTEX EQUIP ELETRÔNICOS LTDA

28.214.658/0001-15

R$ 1.160,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 952
Data: 27/12/2017
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DE 02 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDIAS DA MARCA EPSON, MODELO POWER LITE X14, EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS.27/28 DOS AUTOS.
Dados Complementares
Favorecido 5184 ASTEX EQUIP ELETRÔNICOS LTDA
Número Processo: LIC 2017/000131
Data Início: 27/12/2017
Data Término: 05/01/2018
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1160
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal Substituto: SANDRA MARA MORAES SOARES

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo