Licitações de 2019

Dispensa de Licitação

Nº. Processo Favorecido CNPJ Valor Total

LIC 2019/000056

PRINCIPADO DE ASTÚRIAS LOUÇAS LTDA

42.266.122/0001-74

R$ 368,25

Informações do Contrato
Número de Controle: 1325
Data: 17/09/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 10 (dez) cestos plásticos vazados, material resistente, sem tampa, confeccionados em polipropileno ou polietileno, com capacidade para 50 litros. Medidas aproximadas: 31,0cm x 35,5cm x 55,0cm - com o objetivo de de preservar e manter organizados os alimentos doados pelos profissionais da contabilidade, nos cursos do CRCRJ, que posteriormente são destinados às instituições.
Dados Complementares
Favorecido 4316 PRINCIPADO DE ASTÚRIAS LOUÇAS LTDA
Número Processo: LIC 2019/000056
Data Início: 12/08/2019
Data Término: 16/09/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 368,25
Valor Total: 368,25
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1325 TERMO DE REFERENCIA TR CESTOS PLASTICOS.pdf
1325 EMPENHO doc13162720190916170324.pdf

2017/000072

MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

07.228.550/0001-01

R$ 8.121,72

Informações do Contrato
Número de Controle: 1331
Data: 23/08/2016
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento de link para acesso a internet de 16 Mbps meio de entrega por fibra óptica e SLA de 90% CONTRATO Nº 028/2017
Dados Complementares
Favorecido 2324 MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Número Processo: 2017/000072
Data Início: 21/08/2019
Data Término: 20/08/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 676,81
Valor Total: 8121,72
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
876 CONTRATO doc00849520170905145928.pdf
1057 TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 028.pdf
1057 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO DO.pdf
1057 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria do Fiscal 2017-072. pdf
1057 EMPENHO Empenhos 2017-072.pdf
1331 TERMO ADITIVO Segundo TA Mundivox Contrato 28.pdf
1331 EMPENHO doc13850620190925103526.pdf
1331 PORTARIA GESTOR/FISCAL doc13912920191001104353.pdf
1331 PUBLICAÇÃO doc13932020191002142429.pdf
1502 DOU publicacao_02.09.2020.pdf
1502 EMPENHO NE 873_MUNDIVOX_LIC 2017_072.pdf
1502 EMPENHO NE 874_MUNDIVOX_LIC 2017_072.pdf
1502 TERMO ADITIVO 3°TA.pdf

2017/000080

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ

33.661.745/0001-50

R$ 5.173,68

Informações do Contrato
Número de Controle: 1338
Data: 07/10/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: TAXA INSTITUCIONAL - INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NÍVEL SUPERIOR.
Dados Complementares
Favorecido 816 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
Número Processo: 2017/000080
Data Início: 18/08/2019
Data Término: 17/08/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 431,14
Valor Total: 5173,68
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal: BIANCA DE CASTRO FIGUEIREDO
Fiscal Substituto: MARCO FABIANO

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
867 CONTRATO CONTRATOCIEE.pdf
1179 TERMO ADITIVO termo aditivo CIEE.pdf
1179 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_CIEE.pdf
1338 TERMO ADITIVO termo aditivo.pdf
1338 PUBLICAÇÃO publicacao ciee superior 2019 2020.pdf
1338 EMPENHO empenho superior 2019 2020.pdf
1338 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 379_2019.pdf
1338 PUBLICAÇÃO Publicação - 3º Termo Aditivo.pdf

2017/000104

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ

33.661.745/0001-50

R$ 1.076,64

Informações do Contrato
Número de Controle: 1409
Data: 29/01/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VAGAS PARA ESTÁGIO DE NIVEL MEDIO
Dados Complementares
Favorecido 816 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
Número Processo: 2017/000104
Data Início: 04/11/2019
Data Término: 03/11/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 89,72
Valor Total: 1076,64
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal: BIANCA DE CASTRO FIGUEIREDO
Fiscal Substituto: MARCO FABIANO

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
931 CONTRATO CONTRATOMUDESMEDIO.pdf
1180 TERMO ADITIVO termo aditivoCIEE nivel medio.pdf
1180 PUBLICAÇÃO publicacao ciee medio.pdf
1409 TERMO ADITIVO SEGUNDO TERMO ADITIVO CIEE MÉDIO.pdf
1409 PUBLICAÇÃO publicacao ciee PROSOFT 2019 2020.pdf
1409 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 378_2019.pdf
1409 EMPENHO Empenho 54 - (01 a 10-20) - CIEE-Médio_ Taxa.pdf
1409 DISTRATO Distrato_CIEE_2017-000104.docx

LIC 2014/000024

BRADESCO SAUDE S/A (MATRIZ E FILIAIS)

92.693.118/0001-60

R$ 1.440.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1448
Data: 19/02/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR
Dados Complementares
Favorecido 4797 BRADESCO SAUDE S/A (MATRIZ E FILIAIS)
Número Processo: LIC 2014/000024
Data Início: 30/09/2019
Data Término: 29/09/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 120000
Valor Total: 1440000
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal: BIANCA DE CASTRO FIGUEIREDO
Fiscal Substituto: MARCO FABIANO

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
540 CONTRATO DOC243.PDF
1198 CONTRATO CONTRATO BRADESCO.pdf
1199 CONTRATO CONTRATO BRADESCO.pdf
1200 CONTRATO CONTRATO BRADESCO.pdf
1448 APOLICE SEGURO Seguro de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar.pdf
1448 EMPENHO Empenhos 60 - (01 a 09-20) - Bradesco.pdf
1448 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 316_2019.pdf
1448 EMPENHO Empenhos 2477 - (09 a 12-19) - Bradesco.pdf
1543 APOLICE SEGURO APOLICE BRADESCO.pdf
1901 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria n. 143_2023.pdf
1901 CONTRATO Apólice n. 446438.pdf
1901 EMPENHO Empenho n.1359.pdf
2124 CONTRATO Apólice n. 446438.pdf
2124 PORTARIA FISCAL SUBSTITUTO Portaria n. 143_2023.pdf
2124 APOLICE SEGURO Apólice n. 446438.pdf

LIC 2015/000052

DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.

68.601.772/0001-12

R$ 13.800,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1318
Data: 26/06/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRÊS ELEVADORES DO FABRICANTE OTIS EM FUNCIONAMENTO NO EDIFICIO SEDE DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5084 DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.
Número Processo: LIC 2015/000052
Data Início: 09/08/2019
Data Término: 13/11/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1150
Valor Total: 13800
Projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
883 TERMO ADITIVO 1ºT.A_e_d.o.dal_monte.pdf
1049 EMPENHO Empenho.pdf
1049 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização.pdf
1049 CONTRATO Contrato nº 037.2016 - DAL MONTE.pdf
1049 TERMO ADITIVO 1º T.A. DAL_MONTE.pdf
1049 TERMO ADITIVO 2º T.A. DAL_MONTE.pdf
1049 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_03.08.2018.pdf
1049 EMPENHO Empenho Dal Monte - 22 dias agosto 2018.pdf
1049 EMPENHO Empenho Dal Monte - set a dez 2018.pdf
1318 CONTRATO Contrato nº 037.2016 - DAL MONTE.pdf
1318 TERMO ADITIVO 3º T.A. DAL_MONTE.pdf
1318 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 254_2019 - Fiscalização.pdf
1318 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_27.08.2019.pdf
1318 TERMO ADITIVO 4º TA DalMonte_SUSPENSÃO.pdf
1318 TERMO DE APOSTILAMENTO 1º Termo de Apostilamento_DALMONTE_Retorno.pdf
1318 DOCUMENTO Aceite da redução do valor mensal.pdf

LIC 2017/000041

ACR 117 RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME

00.269.540/0001-75

R$ 1.734,48

Informações do Contrato
Número de Controle: 1233
Data: 15/04/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017 - Prestação de Serviços de pesquisa e envio de recortes do Diário Oficial
Dados Complementares
Favorecido 5314 ACR 117 RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME
Número Processo: LIC 2017/000041
Data Início: 30/03/2019
Data Término: 29/03/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 144,54
Valor Total: 1734,48
Projeto: 3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestor: CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
Fiscal: DENISE REIS SANTOS HATHAWAY VIEGAS
Fiscal Substituto: VANDERLUBE G PEREIRA NASCIMENTO

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
809 CONTRATO CONTRATO ACR.pdf
809 EMPENHO EMPENHO ACR.pdf
809 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO ACR.pdf
1008 TERMO ADITIVO 1º TA ACR.pdf
1008 EMPENHO Empenho ACR.pdf
1233 EMPENHO Empenho 788.pdf
1233 EMPENHO Empenho 789.pdf
1233 TERMO ADITIVO Segundo Termo Aditivo (2).pdf
1233 PUBLICAÇÃO DOU.pdf
1233 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 173_2019.pdf

LIC 2017/000053

VALDIR RUSSO

R$ 33.600,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1250
Data: 12/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM - 2º TERMO ADITIVO
Dados Complementares
Favorecido 4063 VALDIR RUSSO
Número Processo: LIC 2017/000053
Data Início: 01/07/2019
Data Término: 30/06/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 2800
Valor Total: 33600
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
827 CONTRATO DOC055.pdf
827 TERMO ADITIVO 1º TA_017_2017.pdf
827 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_18.05.17.pdf
827 PUBLICAÇÃO Publicação 1º_TA_30.05.18.pdf
1038 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1038 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf
1039 TERMO ADITIVO doc05485120180612102259.pdf
1039 PUBLICAÇÃO Publicação do DO.pdf
1250 TERMO ADITIVO 2º_TA_VAGAS DE GARAGEM.pdf
1250 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO_2TA_VAGAS DE GARAGEM.pdf
1250 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 189_2019_ValdirRusso.pdf
1479 EMPENHO NE 780_VALDIR RUSSO_VAGAS 114_1013.pdf
1479 EMPENHO NE 782_VALDIR RUSSO_VAGA 115.pdf
1479 EMPENHO NE 783_VALDIR RUSSO_VAGAS 2004_2011.pdf
1479 PUBLICAÇÃO 13.Publicacao no DO - VALDIR RUSSO-Termo aditivo de contrato
1479 PORTARIA GESTOR/FISCAL 08 Portaria de Fiscal n. 176-20.pdf
1479 TERMO ADITIVO Contrato Locação de vagas_page-0001.pdf

LIC 2017/000063

PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA

00.778.815/0001-04

R$ 2.116,80

Informações do Contrato
Número de Controle: 1255
Data: 14/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE TELESPERA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CRCRJ - 2º TERMO ADITIVO
Dados Complementares
Favorecido 910 PROJESSOM PRODUÇÕES LTDA
Número Processo: LIC 2017/000063
Data Início: 06/06/2019
Data Término: 05/06/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 176,4
Valor Total: 2116,8
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
Fiscal Substituto: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
829 CONTRATO DOC063.pdf
829 TERMO ADITIVO 1º TA_018_2017.pdf
829 EMPENHO Empenho 2018.pdf
829 EMPENHO Empenho_2017.pdf
829 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_12.06.2017.pdf
829 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_1º TA_02.07.18.pdf
1077 TERMO ADITIVO doc06515720180807111400.pdf
1077 CONTRATO Contrato 018_2017.pdf
1077 EMPENHO Empenho 2018.pdf
1077 EMPENHO Empenho_2017.pdf
1077 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_12.06.2017.pdf
1077 PUBLICAÇÃO Publicação DOU_1º TA_02.07.18.pdf
1255 EMPENHO Emp_Projessom.pdf
1255 PUBLICAÇÃO Publicação_2ºTA_Projessom.pdf
1255 PORTARIA GESTOR/FISCAL PORTARIA_190_FISCAL_PROJESSOM.pdf
1255 EMPENHO Projessom_NE97_05dias.pdf
1255 CONTRATO projessom_1255.pdf
1477 EMPENHO NE 786_PROJESSON_JUL_DEZ_2020.pdf
1477 EMPENHO NE_785_PROJESSOM_06JUN_30JUN_2020.pdf
1477 PUBLICAÇÃO publicacao_04.06_termoaditivos_gercom.pdf
1477 EMPENHO Projessom_NE97_05dias.pdf
1477 PORTARIA GESTOR/FISCAL portaria_fiscal_175_projessom.pdf
1477 CONTRATO terceiro_aditivoProjessom.pdf
1601 TERMO ADITIVO quarto_aditivo_Projessom.pdf
1601 PUBLICAÇÃO publicacao_Projessom_aditivo.pdf
1601 EMPENHO NE 380 Projessom_25 dias junho 2021.pdf
1601 EMPENHO NE 381 Projessom_julho_dez 2021.pdf
1601 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_130_Projessom.pdf
1601 EMPENHO Empenho41_Projessom_janeiro_maio.pdf
1601 EMPENHO Empenho82_Projessom01_05_06.2022.pdf

LIC 2017/000105

CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA ME

20.481.143/0001-70

R$ 836,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1253
Data: 14/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 04 (quatro) cartões SD 64 GB
Dados Complementares
Favorecido 5910 CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2017/000105
Data Início: 14/06/2019
Data Término: 14/06/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 836
Valor Total: 836
Projeto: 3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1253 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERENCIA.pdf
1253 EMPENHO Nota de empenho 1437.pdf
1253 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CAMERA MAIS 2.pdf

LIC 2017/000105

RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA. ME

21.528.556/0001-25

R$ 1.214,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1187
Data: 08/02/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especialiazada para aquisição de 01 (um) Shoulder, 01 (uma) Canopla quadrada para microfone, 04 (quatro) fones de ouvido headphone, 01 (um) Cabo de 20 metros P10 para XLR Macho
Dados Complementares
Favorecido 5909 RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA. ME
Número Processo: LIC 2017/000105
Data Início: 08/02/2019
Data Término: 08/04/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1214
Valor Total: 1214
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1187 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PAIXÃO CAMERAS 357 e 358 .pdf
1187 EMPENHO Nota de Empenho 357.pdf
1187 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERENCIA.pdf
1187 NOTA FISCAL NF2015_RCComercio.pdf

LIC 2017/000105

RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA. ME

21.528.556/0001-25

R$ 3.648,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1189
Data: 08/02/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (uma) Mesa digitalizadora e de 01 (uma) Placa de captura.
Dados Complementares
Favorecido 5909 RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA. ME
Número Processo: LIC 2017/000105
Data Início: 08/02/2019
Data Término: 08/04/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3648
Valor Total: 3648
Projeto: 5010 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1189 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERENCIA.pdf
1189 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PAIXÃO CAMERAS 357 e 358 .pdf
1189 EMPENHO Nota de Empenho 358.pdf
1189 NOTA FISCAL NF2024_RCComercio.pdf

LIC 2017/000105

CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA ME

20.481.143/0001-70

R$ 119,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1190
Data: 08/02/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação da empresa especializada para aquisição de 01 (um) Rebatedor e Difusor 5x1 -110 x 170cm
Dados Complementares
Favorecido 5910 CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2017/000105
Data Início: 08/02/2019
Data Término: 08/03/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 119
Valor Total: 119
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1190 EMPENHO Nota de Empenho 359.pdf
1190 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERENCIA.pdf
1190 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CAMERA MAIS 359 .pdf
1190 NOTA FISCAL NF_1485_Rebatedor.pdf

LIC 2018/000061

JCD COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI ME

03.483.715/0001-30

R$ 8.160,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1367
Data: 28/10/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças/componentes, para as poltronas sofá de propriedade do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta nº 199 B-19 da empresa JCD, conforme arquivos anexados ao e-mail juntamente com o envio desta autorização de contratação.
Dados Complementares
Favorecido 6153 JCD COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI ME
Número Processo: LIC 2018/000061
Data Início: 28/10/2019
Data Término: 28/10/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 8160
Valor Total: 8160
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1367 EMPENHO EMPENHO 2763-LCD COMERCIO-manutencao poltronas , sofas e lon
1367 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO LCD AUTORIZACAO DE CONTRATACAO.pdf
1367 PROPOSTA LCD PROPOSTA -manutencao poltronas , sofas e longrinas.pdf
1367 TERMO DE REFERENCIA TR-manutencao poltronas , sofas e longrinas.pdf

LIC 2018/000072

ABS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI

19.331.173/0001-10

R$ 18.432,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1212
Data: 08/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO 3º, 5º E 8º PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5840 ABS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI
Número Processo: LIC 2018/000072
Data Início: 02/01/2019
Data Término: 01/01/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 18432
Valor Total: 18432
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1212 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_04.01.2019.pdf
1212 CONTRATO Contrato.pdf

LIC 2018/000073

AZETTA COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA ME

04.745.970/0001-77

R$ 1.700,90

Informações do Contrato
Número de Controle: 1194
Data: 18/02/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de carimbos diversos, sob demanda.
Dados Complementares
Favorecido 5907 AZETTA COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2018/000073
Data Início: 16/04/2019
Data Término: 15/04/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1700,9
Valor Total: 1700,9
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1194 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AZZETA.pdf
1194 EMPENHO Nota de Emepnho AZZETA 346.pdf
1194 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência.pdf
1194 CONTRATO Contrato Azetta.pdf
1194 PUBLICAÇÃO doc11810920190627100622.pdf
1194 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 177_2019_Azetta.pdf

LIC 2018/000073

ROSÁRIO PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME

30.055.164/0001-87

R$ 4.779,20

Informações do Contrato
Número de Controle: 1195
Data: 18/02/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de chaveiro, sob demanda.
Dados Complementares
Favorecido 2800 ROSÁRIO PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME
Número Processo: LIC 2018/000073
Data Início: 16/04/2019
Data Término: 15/04/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 4779,2
Valor Total: 4779,2
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1195 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ROSÁRIO.pdf
1195 EMPENHO Nota de Empenho ROSARIO 352 .pdf
1195 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência.pdf
1195 CONTRATO Contrato Rosario.pdf
1195 PUBLICAÇÃO doc11810820190627100610.pdf
1195 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 178_2019_Rosário chaveiro.pdf

LIC 2018/000091

ECOPEX COMERCIAL LTDA EPP

18.431.175/0001-19

R$ 14.816,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1241
Data: 24/05/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 02 (dois) bancos de praça, 06 (seis) mesas para refeitório, 04 (quatro) mesa bar, 16 (dezesseis) cadeiras bar e 03 (três) lixeiras, para o 3º pavimento do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 6045 ECOPEX COMERCIAL LTDA EPP
Número Processo: LIC 2018/000091
Data Início: 24/05/2019
Data Término: 24/05/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 14816
Valor Total: 14816
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1241 EMPENHO Nota de empenho 1219.pdf
1241 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1241 TERMO DE REFERENCIA TR _ Mobiliário 3º Pavimento.pdf

LIC 2018/000095

FERRAGENS LINDORIO LTDA.

33.241.035/0001-71

R$ 1.742,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 1413
Data: 02/12/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de material Hidráulico, 10 (dez) duchas higiênicas
Dados Complementares
Favorecido 313 FERRAGENS LINDORIO LTDA.
Número Processo: LIC 2018/000095
Data Início: 02/12/2019
Data Término: 02/12/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1742,5
Valor Total: 1742,5
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1413 EMPENHO LINDORIO-EMPENHO 3102.pdf
1413 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO LINDORIO-AUTORIZACAO.pdf
1413 PROPOSTA LINDORIO-PROPOSTA.pdf

LIC 2018/000119

MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA - EPP

06.340.575/0001-30

R$ 700,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1247
Data: 10/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) totem indicativo e localização adesivado, para o andar térreo, da sede do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5183 MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA - EPP
Número Processo: LIC 2018/000119
Data Início: 10/06/2019
Data Término: 10/02/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 700
Valor Total: 700
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1247 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
1247 EMPENHO Nota de empenho 1217.pdf
1247 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf

LIC 2019/000005

FRESH FOOD COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP

14.263.869/0001-33

R$ 1.004,20

Informações do Contrato
Número de Controle: 1208
Data: 07/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de açúcar (pacotes de 1kg) e adoçantes (frascos de 100ml). (De abril a dezembro)
Dados Complementares
Favorecido 5914 FRESH FOOD COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000005
Data Início: 07/03/2019
Data Término: 06/03/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1004,2
Valor Total: 1004,2
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1208 EMPENHO Nota de empenho 395.pdf
1208 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS
1208 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência.pdf
1208 CONTRATO Contrato_011_2019_FreshFood.pdf
1208 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_Café_Açúcar 2019.pdf
1208 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 181_2019_FreshFood.pdf

LIC 2019/000005

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

33.175.092/0001-08

R$ 4.837,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1209
Data: 07/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de café em pó, torrado e moído (pacotes de 500g). (De abril a dezembro)
Dados Complementares
Favorecido 594 COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Número Processo: LIC 2019/000005
Data Início: 07/03/2019
Data Término: 06/03/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 4837
Valor Total: 4837
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1209 EMPENHO Nota de empenho 394.pdf
1209 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS
1209 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência.pdf
1209 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_Café_Açúcar 2019.pdf
1209 CONTRATO Contrato_012_2019_Café Capital.pdf
1209 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 182_2019_CaféCapital.pdf

LIC 2019/000006

R DUARTE FERNANDES ME

22.501.350/0001-74

R$ 900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1178
Data: 28/01/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para abastecimento de 20 m3 de água potável no edificio sede do CRCRJ - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
Dados Complementares
Favorecido 5906 R DUARTE FERNANDES ME
Número Processo: LIC 2019/000006
Data Início: 21/01/2019
Data Término: 28/01/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 900
Valor Total: 900
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal Substituto: RENATA ROBAINA PAIVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1178 EMPENHO EMPENHO r DUARTE.pdf
1178 NOTA FISCAL nfe R duarte.pdf

LIC 2019/0000062

ECOFUZION SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA EPP

17.877.139/0001-10

R$ 3.449,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1393
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 04/10/2019, anexados no e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de contratação. item 1 - Lâmpada Led 10W Bivolt - T8 Tubular 60 cm - Cor 6500k Item 11 - Lâmpada Led bulbo 15w Bivolt, cor branca
Dados Complementares
Favorecido 6168 ECOFUZION SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/0000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 19/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3449
Valor Total: 3449
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1393 EMPENHO ECOFUZION EMPENHO 2919.pdf
1393 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-ECOFUZION-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf
1393 PROPOSTA ECOFUZION-PROPOSTA.pdf
1393 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf

LIC 2019/0000062

VARANDÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME

08.757.632/0001-06

R$ 1.240,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1419
Data: 10/12/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 04/12/2019. Item 1 - Lâmpada Led 10w - T8 tubular 60 cm - cor 6500K, marca ourolux
Dados Complementares
Favorecido 6330 VARANDÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/0000062
Data Início: 10/12/2019
Data Término: 10/12/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1240
Valor Total: 1240
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1419 EMPENHO VARANDAO-EMPENHO 3235.pdf
1419 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO VARANDAO-AUTORIZACAO.pdf
1419 PROPOSTA VARANDAO-PROPOSTA.pdf
1419 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf

LIC 2019/000012

DATA CORPORE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA

08.210.265/0001-26

R$ 9.108,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1207
Data: 28/02/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aluguel de Servidor em Datacenter para hospedagem do portal do CRCRJ e Rebacc.com as seguintes configurações: Modalidade de alojamento tipo hosting dedicated (O servidor somente hospedará os sites do CRCRJ); Sistema Operacional Windows Server Versão 2008 R2 ou superior instalado; Espaço físico do disco rígido mínimo de 1 TB; Permitir acesso remoto para upload e download de arquivos; Permitir o gerenciamento pelo contratante com senha de administrador; Possuir antivírus instalado; Processador intel i5 ou superior; O servidor deverá ter no mínimo 16 GB de memória RAM.
Dados Complementares
Favorecido 2798 DATA CORPORE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA
Número Processo: LIC 2019/000012
Data Início: 12/03/2019
Data Término: 11/03/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 759
Valor Total: 9108
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal: JOSE CARLOS VIEIRA AGUIAR
Fiscal Substituto: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1207 EMPENHO empenho datacorpe.pdf
1207 EMPENHO empenho Datacorpore compl..pdf
1207 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Data Corpore.pdf
1207 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Autorização de Contratação.pdf
1207 CONTRATO CONTRATO DATA CORPORE 004-2019.pdf
1207 DOU DOU DATA CORPORE CONTRATO 004-2019.pdf
1207 PORTARIA GESTOR/FISCAL doc13372120190814104846.pdf

LIC 2019/000014

DALIUMA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMATIVAS LTDA ME

16.785.419/0001-36

R$ 519,99

Informações do Contrato
Número de Controle: 1227
Data: 03/04/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 03 (três) jogos de pastilhas de freios
Dados Complementares
Favorecido 5941 DALIUMA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMATIVAS LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000014
Data Início: 03/04/2019
Data Término: 02/04/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 519,99
Valor Total: 519,99
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1227 EMPENHO Nota de empenho 794.pdf
1227 TERMO DE REFERENCIA TR - manutenção dos veículos_Ajustado 2.pdf
1227 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DALIUMA.pdf

LIC 2019/000014

CENTRO AUTOMOTIVO SFX963 LTDA EPP

24.524.583/0001-18

R$ 6.176,16

Informações do Contrato
Número de Controle: 1228
Data: 03/04/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças
Dados Complementares
Favorecido 5927 CENTRO AUTOMOTIVO SFX963 LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000014
Data Início: 03/04/2019
Data Término: 02/04/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 6176,16
Valor Total: 6176,16
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1228 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SFX 963.pdf
1228 TERMO DE REFERENCIA TR - manutenção dos veículos_Ajustado 2.pdf
1228 EMPENHO Nota de empenho 792.pdf

LIC 2019/000014

CENTRO AUTOMOTIVO SFX963 LTDA EPP

24.524.583/0001-18

R$ 5.279,91

Informações do Contrato
Número de Controle: 1210
Data: 08/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção e revisão preventiva de 03 (três) veículos.
Dados Complementares
Favorecido 5927 CENTRO AUTOMOTIVO SFX963 LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000014
Data Início: 08/03/2019
Data Término: 07/03/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5279,91
Valor Total: 5279,91
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1210 EMPENHO Nota de Empenho 588.pdf
1210 TERMO DE REFERENCIA TR - manutenção dos veículos_Ajustado.pdf
1210 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1210 EMPENHO Nota de empenho 588 2.pdf

LIC 2019/000014

CENTRO AUTOMOTIVO SFX963 LTDA EPP

24.524.583/0001-18

R$ 2.174,58

Informações do Contrato
Número de Controle: 1211
Data: 08/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção e revisão preventiva de 06 (seis) veículos
Dados Complementares
Favorecido 5927 CENTRO AUTOMOTIVO SFX963 LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000014
Data Início: 08/03/2019
Data Término: 07/03/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2174,58
Valor Total: 2174,58
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1211 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1211 EMPENHO Nota de Empenho 589.pdf
1211 TERMO DE REFERENCIA TR - manutenção dos veículos_Ajustado.pdf

LIC 2019/000014

COMERCIAL AZ REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

11.757.229/0001-91

R$ 867,90

Informações do Contrato
Número de Controle: 1236
Data: 20/05/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BATERIAS PARA OS VEÍCULOS COROLLA DA ADMINISTRAÇÃO DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5940 COMERCIAL AZ REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000014
Data Início: 08/03/2019
Data Término: 07/03/2020
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 867,9
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1236 EMPENHO Empenho793_AZ.pdf

LIC 2019/000014

COMERCIAL AZ REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

11.757.229/0001-91

R$ 1.038,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1240
Data: 20/05/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BATERIAS PARA OS VEÍCULOS ETIOS DE USO DA FISCALIZAÇÃO DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5940 COMERCIAL AZ REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000014
Data Início: 08/03/2019
Data Término: 31/12/2019
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1038
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: LUIZ CLAUDIO CAMPOS PEREIRA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1240 EMPENHO Empenho795_AZ.pdf

LIC 2019/000015

ALESSANDRO CORDEIRO GOMES

R$ 4.218,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1205
Data: 25/02/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviços manutenção para reparo na tubulação de refugo do sistema de ar condicionado central, no subsolo.
Dados Complementares
Favorecido 5923 ALESSANDRO CORDEIRO GOMES
Número Processo: LIC 2019/000015
Data Início: 25/02/2019
Data Término: 25/02/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 4218
Valor Total: 4218
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1205 TERMO DE REFERENCIA TR_reparo_tubulação_subsolo 2.pdf
1205 EMPENHO Nota de Empenho 541.pdf
1205 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Roundcube Webmail __ Autorização de contratação- reparo na t

LIC 2019/000016

REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

31.316.334/0001-00

R$ 5.990,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1216
Data: 15/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado.
Dados Complementares
Favorecido 3787 REFRIMEC REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
Número Processo: LIC 2019/000016
Data Início: 15/03/2019
Data Término: 15/07/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5990
Valor Total: 5990
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1216 EMPENHO Nota de empenho 641.pdf
1216 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1216 TERMO DE REFERENCIA TR_LIMPEZA_DUTOS (1).pdf
1216 CERTIFICADO Certificado_Limpeza_dos_Dutos.pdf

LIC 2019/000019

NEWSCON TELEINFORMÁTICA LTDA EPP

02.469.680/0001-12

R$ 17.400,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1221
Data: 26/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em administração e serviços de infraestrutura de rede para suporte, consultoria e manutenção a rede e cabeamento estruturado
Dados Complementares
Favorecido 742 NEWSCON TELEINFORMÁTICA LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000019
Data Início: 19/05/2019
Data Término: 23/08/2020
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1450
Valor Total: 17400
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal: JOSE CARLOS VIEIRA AGUIAR
Fiscal Substituto: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1221 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1221 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Suporte a Rede.pdf
1221 EMPENHO Nota de Empenho 739.pdf
1221 CONTRATO NEWSCON CONTRATO.pdf
1221 DOU doc12754820190614101351.pdf
1221 PORTARIA GESTOR/FISCAL doc13371920190814104732.pdf
1221 TERMO DE APOSTILAMENTO Termo de Apostilamento Newscon.pdf

LIC 2019/000020

ROTEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM LIMPEZAS LTDA

31.199.623/0001-69

R$ 19.600,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1224
Data: 29/03/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva das telas de proteção do edifício do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 3897 ROTEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM LIMPEZAS LTDA
Número Processo: LIC 2019/000020
Data Início: 28/04/2019
Data Término: 28/12/2019
Quantidade Parcelas: 8
Valor da Parcela: 2450
Valor Total: 19600
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1224 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referencia.pdf
1224 EMPENHO Nota de Empenho 757.pdf
1224 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1224 CONTRATO Contrato_ROTEC_010_2019.pdf
1224 PUBLICAÇÃO DOU_ROTEC_08.05.2019.pdf
1224 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 180_2019.pdf

LIC 2019/000021

GIBBOR PUBLIC E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP

18.876.112/0001-76

R$ 14.122,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1234
Data: 16/04/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada em publicação de resumos de editais e outras matérias de interesse do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5419 GIBBOR PUBLIC E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP
Número Processo: LIC 2019/000021
Data Início: 25/04/2019
Data Término: 24/04/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 14122
Valor Total: 14122
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1234 EMPENHO Nota de Empenho 887.pdf
1234 TERMO DE REFERENCIA Termo_Referência_jornal_Grande_circulação.pdf
1234 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1234 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_158_Gibbor.pdf
1234 EMPENHO Empenho_565_Gibbor_publicação 18.02.2020.pdf
1234 CONTRATO gibbor_1234.pdf

LIC 2019/000026

RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA ME

15.728.014/0001-01

R$ 1.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1244
Data: 31/05/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para execução de limpeza e desinfecção da cisterna e caixa dágua do edifício sede do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5570 RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000026
Data Início: 31/05/2019
Data Término: 31/12/2019
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 950
Valor Total: 1900
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1244 EMPENHO Nota de Empenho 1294.pdf
1244 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência.pdf
1244 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1244 CONTRATO Contrato_016.2019_Rodantech.pdf
1244 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 166_2019.pdf
1244 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_04.07.2019.pdf

LIC 2019/000030

REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP

14.181.696/0001-04

R$ 3.980,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1242
Data: 28/05/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento das baterias para 4 (quatro) nobreaks do CRCRJ, da marca APC, incluindo os serviços de troca e calibragem
Dados Complementares
Favorecido 3807 REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000030
Data Início: 28/05/2019
Data Término: 28/05/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3980
Valor Total: 3980
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1242 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência Batarias dos Nobreaks.pdf
1242 EMPENHO Nota de empenho 1258.pdf
1242 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf

LIC 2019/000030

REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP

14.181.696/0001-04

R$ 620,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1243
Data: 28/05/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento das baterias para 4 (quatro) nobreaks do CRCRJ, da marca APC, incluindo os serviços de troca e calibragem
Dados Complementares
Favorecido 3807 REDE SERV. COM. E SOLUÇÕES EM TEC.INF. LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000030
Data Início: 28/05/2019
Data Término: 28/05/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 620
Valor Total: 620
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1243 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1243 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência Batarias dos Nobreaks.pdf
1243 EMPENHO Nota de empenho 1259.pdf

LIC 2019/000034

RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA ME

15.728.014/0001-01

R$ 5.280,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1248
Data: 11/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviços de controle de pragas, desinsetização, desratização e descupinização nas instalações do Edifício Sede do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5570 RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000034
Data Início: 11/06/2019
Data Término: 11/06/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5280
Valor Total: 5280
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1248 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1248 EMPENHO Nota de emepnho 1375.pdf
1248 TERMO DE REFERENCIA TR novo.pdf
1248 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 183_2019.pdf
1248 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_04.07.2019.pdf
1248 CONTRATO Contrato_015.2019_Rodantech.pdf

LIC 2019/000038

FIRE - RED COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME

10.859.198/0001-17

R$ 4.386,30

Informações do Contrato
Número de Controle: 1256
Data: 18/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializadapara serviços de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de combate a incêndio do edifício sede do CRCRJ, com fornecimento de peças: Para raios, casa de máquinas, rede de sprinklers, extintores e rede hidrantes.
Dados Complementares
Favorecido 5452 FIRE - RED COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME
Número Processo: LIC 2019/000038
Data Início: 18/06/2019
Data Término: 18/06/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 4386,3
Valor Total: 4386,3
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1256 TERMO DE REFERENCIA TR_SISTEMA_de_COMBATE_à_INCÊNDIO.pdf
1256 EMPENHO Nota de empenho 1457.pdf
1256 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FIRE RED COMÉRCIO DE MATÉRIAIS CO
1256 CERTIFICADO Certificado_FIRE_RED.pdf

LIC 2019/000038

E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA

05.077.889/0001-29

R$ 1.710,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1257
Data: 18/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializadapara serviços de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de combate a incêndio do edifício sede do CRCRJ, com fornecimento de peças: Gás em FM 200
Dados Complementares
Favorecido 5682 E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA
Número Processo: LIC 2019/000038
Data Início: 18/06/2019
Data Término: 18/06/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1710
Valor Total: 1710
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1257 TERMO DE REFERENCIA TR_SISTEMA_de_COMBATE_à_INCÊNDIO.pdf
1257 EMPENHO Nota de empenho 1458.pdf
1257 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E. A. J. L. EQUIPAMENTOS .pdf
1257 CERTIFICADO Certificado_IDEAL_FIRE.pdf

LIC 2019/000038

RITS FIRE CONSTRUÇOES E INSTALAÇÕES -EIRELI-EPP

03.843.015/0001-00

R$ 1.760,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1258
Data: 18/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializadapara serviços de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de combate a incêndio do edifício sede do CRCRJ, com fornecimento de peças: Manutenção de portas corta fogo.
Dados Complementares
Favorecido 4973 RITS FIRE CONSTRUÇOES E INSTALAÇÕES -EIRELI-EPP
Número Processo: LIC 2019/000038
Data Início: 18/06/2019
Data Término: 18/06/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1760
Valor Total: 1760
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1258 TERMO DE REFERENCIA TR_SISTEMA_de_COMBATE_à_INCÊNDIO.pdf
1258 EMPENHO Nota de empenho 1459.pdf
1258 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO RITS FIRE .pdf
1258 CERTIFICADO Certificado_RITS_FIRE.pdf

LIC 2019/000040

QUALYTA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME

09.477.640/0001-61

R$ 5.400,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1259
Data: 19/06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na prestaçãode serviços de medicina do trabalho, com implantação de sistema de programa de prevenção de riscos ambientais para, para programa de controle médico de saúde ocupacional.
Dados Complementares
Favorecido 5018 QUALYTA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME
Número Processo: LIC 2019/000040
Data Início: 19/06/2019
Data Término: 19/06/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 5400
Valor Total: 5400
Projeto: 5004 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1259 TERMO DE REFERENCIA TR - Prestação de serviço medicina do trabalho v2.pdf
1259 EMPENHO Nota de empenho 1487.pdf
1259 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1259 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 184_2019.pdf
1259 CONTRATO Contrato 017 - serviços de medicina do trabalho retificado d
1259 TERMO ADITIVO Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 017 - serviços de medicin

LIC 2019/000041

FABIANA E SILVA RUIZ COSTA 05690106755 ME

32.330.183/0001-08

R$ 355,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1267
Data: 15/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de biscoitos diversos
Dados Complementares
Favorecido 6078 FABIANA E SILVA RUIZ COSTA 05690106755 ME
Número Processo: LIC 2019/000041
Data Início: 01/08/2019
Data Término: 31/07/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 355
Valor Total: 355
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1267 EMPENHO Nota de Emepnho 1750 (Fabiana).pdf
1267 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referencia_biscoitos 2019.pdf
1267 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - FABIANA E SILVA RUIZ COSTA.pdf
1267 CONTRATO Contrato_019_2019_Fabiana Silva_Biscoitos.pdf
1267 PUBLICAÇÃO Publicação_Contratos_Biscoitos.pdf

LIC 2019/000041

ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369428784

20.509.558/0001-04

R$ 515,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1268
Data: 15/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de biscoitos diversos
Dados Complementares
Favorecido 4835 ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369428784
Número Processo: LIC 2019/000041
Data Início: 01/08/2019
Data Término: 31/07/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 515
Valor Total: 515
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1268 EMPENHO Nota de Empenho 1751 (Adriana).pdf
1268 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - ADRIANA DA SILVA MENEZES.pdf
1268 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referencia_biscoitos 2019.pdf
1268 CONTRATO Contrato_020_2019_Adriana Menezes_Biscoitos.pdf
1268 PUBLICAÇÃO Publicação_Contratos_Biscoitos.pdf

LIC 2019/000041

RS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME

31.352.507/0001-38

R$ 1.225,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1271
Data: 15/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de biscoitos diversos - Empenho nº 1752 no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), recebeu um reforço de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor de R$ 1.225,00 (hum mil, duzentos e vinte e cinco reais), para o fornecimento dos itens 1, 2, 3, 4, 6, 10,15, 17,18, 23, 24, 25 - período de julho a dezembro/2019.
Dados Complementares
Favorecido 6079 RS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000041
Data Início: 15/07/2019
Data Término: 15/07/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1225
Valor Total: 1225
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

LIC 2019/000041

VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP

17.526.067/0001-67

R$ 650,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1272
Data: 15/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de biscoitos diversos - O empenho nº 1753 no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) recebeu um reforço de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para o fornecimento dos itens 19, 5, 8 e 9 - período de julho a dezembro/2019.
Dados Complementares
Favorecido 4077 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP
Número Processo: LIC 2019/000041
Data Início: 15/07/2019
Data Término: 15/07/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 650
Valor Total: 650
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1272 EMPENHO Nota de Empenho 1753 (Vipe).pdf
1272 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referencia_biscoitos 2019.pdf
1272 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - VIPE COMERCIAL EIRELI.pdf
1272 CONTRATO Contrato_023_2019_Vipe_Biscoitos.pdf
1272 PUBLICAÇÃO Publicação_Contratos_Biscoitos.pdf
1272 EMPENHO EMPENHO-1753-VIPE-COMPLEMENTO FORNECIMENTO.pdf

LIC 2019/000041

LUCELIO APARECIDO MARQUES ALVES 03485121630 ME

31.608.026/0001-40

R$ 1.100,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1273
Data: 15/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de biscoitos diversos
Dados Complementares
Favorecido 6080 LUCELIO APARECIDO MARQUES ALVES 03485121630 ME
Número Processo: LIC 2019/000041
Data Início: 15/07/2019
Data Término: 15/07/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1100
Valor Total: 1100
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1273 EMPENHO Nota de Empenho 1754 (Lucelio).pdf
1273 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - LUCELIO APARECIDO MARQUES.pdf
1273 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referencia_biscoitos 2019.pdf

LIC 2019/000041

VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP

17.526.067/0001-67

R$ 1.499,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1389
Data: 13/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: FORNECIMENTO DE BISCOITOS VARIADOS - ITENS 5, 8 e 9.
Dados Complementares
Favorecido 4077 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP
Número Processo: LIC 2019/000041
Data Início: 01/11/2019
Data Término: 31/10/2020
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 1499
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1389 DOU Publicação_13_11.pdf
1389 CONTRATO Contrato_034_2019_Vipe_biscoitos.pdf

LIC 2019/000041

RS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME

31.352.507/0001-38

R$ 2.546,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 1390
Data: 13/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: FORNECIMENTO DE BISCOITOS VARIADOS - ITENS 2, 3, 4, 6 e 10.
Dados Complementares
Favorecido 6079 RS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000041
Data Início: 01/11/2019
Data Término: 31/10/2020
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 2546,5
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1390 CONTRATO Contrato_035_2019_RS Comercio_biscoitos.pdf
1390 DOU Publicação_13_11.pdf

LIC 2019/000043

OLIVEIRA E MORAES COMÉRCIO INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

04.695.665/0001-18

R$ 3.072,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1275
Data: 17/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de 01 (uma) eletrobomba hidráulica centrífuga trifásica
Dados Complementares
Favorecido 6081 OLIVEIRA E MORAES COMÉRCIO INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número Processo: LIC 2019/000043
Data Início: 17/07/2019
Data Término: 17/07/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3072
Valor Total: 3072
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1275 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Bomba Hidraulica.pdf
1275 EMPENHO NOTA DE EMPENHO 1810.pdf
1275 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf

LIC 2019/000044

JPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP

33.280.033/0001-91

R$ 12.800,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1292
Data: 06/08/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento e instalações de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado.
Dados Complementares
Favorecido 6103 JPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP
Número Processo: LIC 2019/000044
Data Início: 13/08/2019
Data Término: 13/08/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 12800
Valor Total: 12800
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: ROBERTO ANTONIO PACHECO
Fiscal: RAFAEL DA COSTA SANTOS
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1292 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Ar condicionado.pdf
1292 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO JPL.pdf
1292 EMPENHO Nota de empenho 2084.pdf

LIC 2019/000045

S.M GUIMARÃES EPP.

26.889.274/0001-77

R$ 279,84

Informações do Contrato
Número de Controle: 1306
Data: 22/08/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 33 (trinta e três) mouses para manutenção e reposiçãode peças, em computadores descobertos de garantia.
Dados Complementares
Favorecido 6113 S.M GUIMARÃES EPP.
Número Processo: LIC 2019/000045
Data Início: 22/08/2019
Data Término: 22/08/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 279,84
Valor Total: 279,84
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1306 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Materiais de Informática.pdf
1306 EMPENHO Nota de Empenho 2171.pdf
1306 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO S.M GUIMARÃES.pdf

LIC 2019/000045

PAULO CESAR DE ARAÚJO 38681277715

33.108.672/0001-74

R$ 576,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1307
Data: 22/08/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 03 (três) HD SEAGATE - Disco rígido para manutenção e reposição de peças, em computadores descobertos de garantia.
Dados Complementares
Favorecido 6114 PAULO CESAR DE ARAÚJO 38681277715
Número Processo: LIC 2019/000045
Data Início: 22/08/2019
Data Término: 22/08/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 576
Valor Total: 576
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1307 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PAULO CESAR.pdf
1307 EMPENHO Nota de Empenho 2172.pdf
1307 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Materiais de Informática.pdf

LIC 2019/000046

CERTSIMPLES SERVIÇOS E INFORMÁTICA EIRELI ME

32.648.705/0001-06

R$ 715,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1266
Data: 15/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de certificados digitais, período de 36 (trinta e seis) meses, 5 (cinco) unidades.
Dados Complementares
Favorecido 6076 CERTSIMPLES SERVIÇOS E INFORMÁTICA EIRELI ME
Número Processo: LIC 2019/000046
Data Início: 15/07/2019
Data Término: 15/07/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 715
Valor Total: 715
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: RAPHAEL LIRA DA SILVA
Fiscal: CRISTIANE DE OLIVEIRA PORTO
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1266 EMPENHO Nota de Empenho 1738.pdf
1266 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Certificados.pdf
1266 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf

LIC 2019/000050

IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS EIRELI

12.710.145/0001-65

R$ 7.079,15

Informações do Contrato
Número de Controle: 1327
Data: 17/09/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 40 (quarenta) cartuchos compatíveis com HP 122 xl, preto, ch563hb com 8 ml - para impressoras HP Deskjet 2000 e HP portátil - valor unitário de R$ 77,49 e total de R$ 3.099,60; 30 (trinta) cartuchos compatíveis com HP 122xl colorido -ch564hb 6 ml - para impressoras HP Deskjet 2000 e HP portátil - valor unitário de R$ 76,66 e total de R$ 2.299,80; 10 (dez) cartuchos compatíveis com HP 932 preto com 22,5 ml, referência. Cn053 - para impressoras HP Officejet color 7110 - valor unitário de R$ 83,99 e total de R$ 839,90; 15 (quinze) cartuchos compatíveis com HP 933xl, ciano, com 8,5 ml, cn054 - para impressoras HP Officejet color 7110 - valor unitário de R$ 55,99 e total de R$ 839,85; Total geral R$ 7.079,15;
Dados Complementares
Favorecido 6122 IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS EIRELI
Número Processo: LIC 2019/000050
Data Início: 18/09/2019
Data Término: 18/10/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 7079,15
Valor Total: 7079,15
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1327 EMPENHO empenho 2404-IMPORTEC INFORMATICA .pdf
1327 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência-Cartuchos e fitas para impressora - 30-0

LIC 2019/000050

QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME

12.304.896/0001-81

R$ 849,90

Informações do Contrato
Número de Controle: 1328
Data: 17/09/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 15 (quinze) cartuchos compatíveis com HP 933 xl, cn056 - amarelo com 8,5 ml - para impressoras HP Officejet color 7110 - valor unitário de R$ 56,66 e total de R$ 849,90;
Dados Complementares
Favorecido 6123 QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000050
Data Início: 18/09/2019
Data Término: 18/10/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 849,9
Valor Total: 849,9
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1328 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência-Cartuchos e fitas para impressora - 30-0
1328 EMPENHO empenho 2405 - QUALITY INK LASER.pdf
1328 PROPOSTA QUALITY-PROPOSTA.pdf
1328 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZACAO-PDF - QUALITY INKLASER.pdf

LIC 2019/000050

JORGE DONIZETI ESTEVES

27.342.897/0001-98

R$ 1.099,90

Informações do Contrato
Número de Controle: 1330
Data: 17/09/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: 15 (quinze) cartuchos compatíveis com HP 933 xl, magenta, cn055 com 8,ml - para impressoras HP Officejet color 7110 - valor unitário de R$ 56,00 e total de R$ 840,00; 10 (dez) fitas pretas para impressora matricial modelo S015335 - valor unitário de R$ 25,99 e total de R$ 259,90
Dados Complementares
Favorecido 6124 JORGE DONIZETI ESTEVES
Número Processo: LIC 2019/000050
Data Início: 18/09/2019
Data Término: 18/10/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1099,9
Valor Total: 1099,9
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1330 EMPENHO doc13163620190916170709.pdf
1330 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência-Cartuchos e fitas para impressora - 30-0

LIC 2019/000050

DIONE BEZERRA MENEZES - INFORMATICA ME.

31.302.708/0001-20

R$ 3.100,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1384
Data: 13/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Cartuchos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta de fornecimento encaminhada ao CRCRJ em 05/09/2015, ambos, enviados juntamente com esta autorização de fornecimento, por e-mail , nesta data. Item 01 - Cartucho HP 122xl, Preto, Ch563hb com 8 m
Dados Complementares
Favorecido 6166 DIONE BEZERRA MENEZES - INFORMATICA ME.
Número Processo: LIC 2019/000050
Data Início: 13/11/2019
Data Término: 13/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3100
Valor Total: 3100
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1384 EMPENHO EMPENHO 2887-DIONE BEZERRA.pdf
1384 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZACAO-PDF- DIONE BEZERRA MENEZES -.pdf
1384 PROPOSTA DIONE BEZERRA-PROPOSTA.pdf
1384 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência-Cartuchos e fitas para impressora - 30-0

LIC 2019/000050

QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME

12.304.896/0001-81

R$ 3.999,70

Informações do Contrato
Número de Controle: 1385
Data: 13/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Cartuchos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta de fornecimento encaminhada ao CRCRJ em 04/09/2015, ambos, enviados juntamente com esta autorização de fornecimento, por e-mail , nesta data. Item 02 - Cartucho HP 122xl, Colorido, Ch564hb com 6 ml Item 03 - Cartucho HP 932 Preto com 22,5 ml, ref. Cn053 Item 04 - Cartucho HP 933xl, Ciano com 8,5 ml, Cn054
Dados Complementares
Favorecido 6123 QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000050
Data Início: 13/11/2019
Data Término: 13/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3999,7
Valor Total: 3999,7
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1385 EMPENHO EMPENHO 2914-QYAKITYINK LASER.pdf
1385 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZACAO-PDF - QUALITY INKLASER.pdf
1385 PROPOSTA QUALITY-PROPOSTA.pdf
1385 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência-Cartuchos e fitas para impressora - 30-0

LIC 2019/000054

S.M GUIMARÃES EPP.

26.889.274/0001-77

R$ 432,40

Informações do Contrato
Número de Controle: 1315
Data: 30/08/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 05 (cinco) garrafas térmicas de corpo inox
Dados Complementares
Favorecido 6113 S.M GUIMARÃES EPP.
Número Processo: LIC 2019/000054
Data Início: 30/08/2019
Data Término: 30/09/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 432,4
Valor Total: 432,4
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1315 TERMO DE REFERENCIA TR - garrafas termicas.pdf
1315 EMPENHO Nota de empenho.pdf
1315 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.pdf

LIC 2019/000055

CENTER SOFT FILTROS COMÉRCIO DE ELETRODO

24.113.701/0001-03

R$ 1.224,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1317
Data: 05/09/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de troca de filtros dos bebedouros do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 5346 CENTER SOFT FILTROS COMÉRCIO DE ELETRODO
Número Processo: LIC 2019/000055
Data Início: 05/09/2019
Data Término: 05/09/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1224
Valor Total: 1224
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1317 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referencia _ Manutenção Filtros.pdf
1317 EMPENHO Nota de empenho 2255.pdf
1317 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.pdf
1317 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria de Fiscalização Center Soft.pdf
1317 CONTRATO Contrato CenterSoft.pdf
1317 PUBLICAÇÃO Publicação Center Soft.pdf

LIC 2019/000055

CENTER SOFT FILTROS COMÉRCIO DE ELETRODO

24.113.701/0001-03

R$ 2.448,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1372
Data: 30/10/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE PURIFICADORES DE ÁGUA MODELO SOFT BY EVEREST, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA.
Dados Complementares
Favorecido 5346 CENTER SOFT FILTROS COMÉRCIO DE ELETRODO
Número Processo: LIC 2019/000055
Data Início: 19/09/2019
Data Término: 18/09/2020
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 1224
Valor Total: 2448
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1372 CONTRATO Contrato CenterSoft.pdf
1372 EMPENHO Empenho_2255.2019.pdf
1372 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria de Fiscalização Center Soft.pdf
1372 PUBLICAÇÃO Publicação Center Soft.pdf

LIC 2019/000058

CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

72.094.139/0001-52

R$ 15.360,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1377
Data: 07/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS BLINDEX E DA PORTA AUTOMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Dados Complementares
Favorecido 5416 CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Número Processo: LIC 2019/000058
Data Início: 25/10/2019
Data Término: 29/01/2021
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1280
Valor Total: 15360
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1377 EMPENHO Empenho 2524_16 a 31.10.2019.pdf
1377 EMPENHO Empenho 2525_01.11 a 31.12. 2019.pdf
1377 PUBLICAÇÃO Publicação_DOU_06.11.2019.pdf
1377 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria Fiscalização.pdf
1377 TERMO DE APOSTILAMENTO 1º Termo de Apostilamento_CRISTALE_032.2019_RETORNO.pdf
1377 PUBLICAÇÃO DOU_suspensão_05.05.2020.pdf
1377 PUBLICAÇÃO DOU_retorno_10.07.2020.pdf
1377 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 101_2020.pdf
1377 CONTRATO Contrato_Cristale_LGPD.pdf
1377 TERMO ADITIVO 1º Termo_Aditivo_CRISTALE_032.2019_SUSPENSÃO_LGPD.pdf

LIC 2019/000058

CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

72.094.139/0001-52

R$ 2.560,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1333
Data: 27/09/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das portas blindex e da porta automática do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5416 CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Número Processo: LIC 2019/000058
Data Início: 16/10/2019
Data Término: 16/10/2020
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 1280
Valor Total: 2560
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

LIC 2019/000058

CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

72.094.139/0001-52

Informações do Contrato
Número de Controle: 1334
Data: 27/09/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das portas blindex e da porta automática do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5416 CRISTALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Número Processo: LIC 2019/000058
Data Início: 16/10/2019
Data Término: 16/10/2020
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

LIC 2019/000062

VINTEK COM VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EIRELI EPP

27.732.837/0001-81

R$ 49,99

Informações do Contrato
Número de Controle: 1394
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 03/10/2019, anexados no presente e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de fornecimento. Item 16 - Eletroduto em Pvc Roscável 3/4" com 3 Metros Preto
Dados Complementares
Favorecido 6172 VINTEK COM VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EIRELI EPP
Número Processo: LIC 2019/000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 19/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 49,99
Valor Total: 49,99
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1394 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf
1394 EMPENHO VINTEK EMPENHO 2925.pdf
1394 PROPOSTA VINTEK PROPOSTA .pdf
1394 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-VINTEK-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf

LIC 2019/000062

DOUGLAS S DE AMORIM ME.

27.677.952/0001-09

R$ 599,97

Informações do Contrato
Número de Controle: 1395
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 30/09/2019, anexados no presente e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de fornecimento. Item 12 - Chave Magnética 3TW80 16,0 a 25,0 A 7,5CV x 220 V
Dados Complementares
Favorecido 6167 DOUGLAS S DE AMORIM ME.
Número Processo: LIC 2019/000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 12/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 599,97
Valor Total: 599,97
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1395 EMPENHO DOUGLAS-EMPENHO 2918.pdf
1395 PROPOSTA DOUGLAS PROPOSTA .pdf
1395 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-DOUGLAS-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf
1395 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf

LIC 2019/000062

SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA EPP

42.981.902/0001-04

R$ 33,20

Informações do Contrato
Número de Controle: 1396
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 30/09/2019, anexados no presente e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de fornecimento. Item 06 - Adaptador tomada Benjamim, Tipo T 10a a 20a com 3 saídas
Dados Complementares
Favorecido 6171 SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 19/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 33,2
Valor Total: 33,2
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1396 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf
1396 EMPENHO SUPREMA-EMPENHO 2924.pdf
1396 PROPOSTA SUPREMA-PROPOSTA.pdf
1396 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-SUPREMA-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf

LIC 2019/000062

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP

26.469.541/0001-57

R$ 2.212,40

Informações do Contrato
Número de Controle: 1397
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 30/09/2019, anexados no presente e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de fornecimento. Item 03 - Tomada 10a - Padrão brasileiro com caixa de sobrepor Item 04 - Tomada 20a - Padrão brasileiro com caixa de sobrepor Item 09 - Conjunto 02 tomadas fixa de sobrepor bipolar 2p + T 10a 250V Item 13 - Tomada 20a + Usb 2a Ilumi Box Linha Sobrepor Slim
Dados Complementares
Favorecido 6144 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 19/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2212,4
Valor Total: 2212,4
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1397 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-SUL COM-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf
1397 EMPENHO SUL COM EMPENHO 2823.pdf
1397 PROPOSTA SUL COM PROPOSTA .pdf
1397 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf

LIC 2019/000062

S.M GUIMARÃES EPP.

26.889.274/0001-77

R$ 2.004,54

Informações do Contrato
Número de Controle: 1398
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 30/09/2019, anexados no presente e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de fornecimento. Item 7 - Rolo de Cabo flexível 2,5mm Item 8 - Rolo de Cabo flexível 4,0mm Item 14 - Rolo de Cabo flexível 6mm Item 15 - Rolo de Cabo flexível 10mm
Dados Complementares
Favorecido 6113 S.M GUIMARÃES EPP.
Número Processo: LIC 2019/000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 19/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2004,54
Valor Total: 2004,54
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RENATA ROBAINA PAIVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1398 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf
1398 EMPENHO SM GUIMARAES EMPENHO 2922.pdf
1398 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-SM GUIMARAES-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf
1398 PROPOSTA SM GUIMARAES PROPOSTA.pdf

LIC 2019/000062

EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA E

26.503.796/0001-99

R$ 1.317,60

Informações do Contrato
Número de Controle: 1399
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 30/09/2019, anexados no presente e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de fornecimento. Item 2 - Luminária de emergência 30 Leds 2w - Bivolt - Bateria de Lítio Item 5 - Lâmpada Led Tubular T8 1,2 m (120 cm) 20 W, bivolt, cor branco frio
Dados Complementares
Favorecido 6169 EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 19/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1317,6
Valor Total: 1317,6
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1399 PROPOSTA EFICILUX PROPOSTA.pdf
1399 EMPENHO EFICILUX EMPENHO 2920.pdf
1399 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf
1399 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-EFICILUX-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf

LIC 2019/000062

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO ME

07.820.223/0001-44

R$ 197,25

Informações do Contrato
Número de Controle: 1400
Data: 19/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 10/10/2019, anexados no presente e-mail enviados, nesta data, com esta autorização de fornecimento. Item 17 - Refletor Holofote MicroLED Slim 30W Branco Frio
Dados Complementares
Favorecido 6170 MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO ME
Número Processo: LIC 2019/000062
Data Início: 19/11/2019
Data Término: 19/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 197,25
Valor Total: 197,25
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1400 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO CE 013-MARCELO LUIZ -AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf
1400 EMPENHO EMPENHO 2821-MARCELO LUIZpdf.pdf
1400 PROPOSTA MARCELO LUIZ PROPOSTA-LUMINART.pdf
1400 TERMO DE REFERENCIA TR - Material Elétrico.pdf

LIC 2019/000063

HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

04.958.321/0001-54

R$ 17.394,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1342
Data: 08/10/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação da extensão da garantia on-site para 6 (seis) servidores por 12 meses, conforme especificações: 01 Servidor Dell PowerEdge T410 Etiqueta de serviço 52G63V1 e 05 Servidores Dell PowerEdge T420 Etiquetas de serviço: FC4M0Y1; B43P0Y1; 155L0Y1 ; 9W6J0Y1 E 6S7H0Y1.
Dados Complementares
Favorecido 6128 HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
Número Processo: LIC 2019/000063
Data Início: 13/11/2019
Data Término: 12/11/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 17394
Valor Total: 17394
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal: JOSE CARLOS VIEIRA AGUIAR
Fiscal Substituto: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1342 EMPENHO Empenho 2552 - HARDLINK -Garantia servidores dell.pdf
1342 TERMO DE REFERENCIA 2019-063-Termo de Referência - servidores dell.pdf
1342 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 2019-063-Autorização de contratação.pdf
1342 CONTRATO doc14541520191126113646.pdf
1342 DOU Publicacao Contrato 3-2019.pdf

LIC 2019/000065

VIDRAÇARIA PACHECO LEÃO LTDA ME.

03.799.571/0001-26

R$ 2.400,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1386
Data: 13/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLOCAÇÃO DE MOLDURAS
Dados Complementares
Favorecido 5781 VIDRAÇARIA PACHECO LEÃO LTDA ME.
Número Processo: LIC 2019/000065
Data Início: 07/11/2019
Data Término: 06/11/2020
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 2400
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: THAMIRES CRISTINE MENEZES GUALTER
Fiscal Substituto: RAPHAEL MATTOS BACELAR

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1386 CONTRATO Contrato_036_2019_Pacheco Leão.pdf
1386 DOU Publicação_13_11.pdf
1386 DOCUMENTO Portaria 324_2019.pdf

LIC 2019/000066

SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA

95.849.642/0001-76

R$ 13.440,88

Informações do Contrato
Número de Controle: 1408
Data: 27/11/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Sistema Emissor de Senha. Conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta de fornecimento nº 19178 encaminhada ao CRCRJ em 14/11/2019
Dados Complementares
Favorecido 2323 SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA
Número Processo: LIC 2019/000066
Data Início: 27/11/2019
Data Término: 27/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 13440,88
Valor Total: 13440,88
Projeto: 5010 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Gestor: MARINES COSTA SANTA RITA
Fiscal: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal Substituto: MARINES COSTA SANTA RITA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1408 TERMO DE REFERENCIA SPECTO-TERMO REFERENCIA.pdf
1408 EMPENHO empenho 3042--SPECTO PAINÉS .pdf
1408 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SPECTO-AUTORIZ FORNECIMENTO.pdf
1408 PROPOSTA SPECTO PROPOSTA.pdf

LIC 2019/000072

MARCELO DE MORAIS COSTA 02556488719

34.647.084/0001-71

R$ 2.072,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1370
Data: 30/10/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva de projetores multimídia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Dados Complementares
Favorecido 6154 MARCELO DE MORAIS COSTA 02556488719
Número Processo: LIC 2019/000072
Data Início: 30/10/2019
Data Término: 30/10/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2072
Valor Total: 2072
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal Substituto: BRUNO DA SILVA GOMES

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1370 EMPENHO EMPENHO 2773-marcelo de morais-manutenção de projetores.pdf
1370 TERMO DE REFERENCIA TR-manutenção de projetores.pdf
1370 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MARCELO-AUTORIZACAO DE CONTRATAÇÃO .pdf
1370 PROPOSTA MARCELO-proposta-manut.projetores.pdf

LIC 2019/000075

R BRITO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

05.297.041/0001-05

R$ 12.600,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1369
Data: 29/10/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação e empresa especializada para a produção de letreiro luminoso, totem e identidade visual do auditório do CRCRJ, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento enviada em 08/10/19
Dados Complementares
Favorecido 6151 R BRITO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000075
Data Início: 29/10/2019
Data Término: 29/10/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 12600
Valor Total: 12600
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA
Fiscal Substituto: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1369 EMPENHO EMPENHO 2761-RBRITO -processo 2019-075.pdf
1369 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO RBRITO-autorização de contratação-processo 2019-000075.pdf
1369 PROPOSTA RBRITO proposta-processo 2019-075.pdf
1369 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência-2019-000075.pdf

LIC 2019/000078

DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP

05.379.328/0001-84

R$ 8.058,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1426
Data: 20/12/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais diversos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e proposta de fornecimento Nº 798 A / 19 - de 17/12/19 Item 17 - 30 Caixas totalizando 300 placas - Forro fibra mineral Armstrong modelo: SCALA Dimensões da placa : 1250mm x 625mm x 14 mm.
Dados Complementares
Favorecido 6338 DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
Número Processo: LIC 2019/000078
Data Início: 20/12/2019
Data Término: 20/12/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 8058
Valor Total: 8058
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal: RICARDO ROCHA DA SILVA
Fiscal Substituto: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1426 EMPENHO DIMASER-EMPENHO-3326.pdf
1426 PROPOSTA DIMASER-PROPOSTA.pdf
1426 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DIMASER-AUTORIZACAO FORNECIMENTO.pdf
1426 TERMO DE REFERENCIA CE 014-2019-PDF-TERMO DE REFERENCIA.pdf

LIC 2019/000078

MJL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

11.277.643/0001-01

R$ 907,21

Informações do Contrato
Número de Controle: 1427
Data: 26/12/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais diversos
Dados Complementares
Favorecido 6142 MJL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000078
Data Início: 26/12/2019
Data Término: 02/02/2020
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 907,21
Valor Total: 907,21
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1427 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Autorização de Fornecimento.pdf
1427 TERMO DE REFERENCIA CE 014-2019 - TERMO DE REFERENCIA.pdf
1427 PROPOSTA Proposta.pdf
1427 EMPENHO Nota de Empenho 3327.pdf

LIC 2019/000079

WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

10.570.144/0001-37

R$ 1.134,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 1261
Data: 03/07/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 3 (três) certificados digitais E-CPF A3 TOKEN, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
Dados Complementares
Favorecido 2355 WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA ME
Número Processo: LIC 2019/000079
Data Início: 27/11/2019
Data Término: 27/11/2019
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1134
Valor Total: 1134
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: RAPHAEL LIRA DA SILVA
Fiscal: RAPHAEL LIRA DA SILVA
Fiscal Substituto: RAPHAEL LIRA DA SILVA

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1261 AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO webmega 1000AUTORIZACAO.pdf
1261 EMPENHO webmega 1000 EMPENHO 3043.pdf
1261 PROPOSTA WEBMEGA1000-PROPOSTA .pdf
1261 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência - Certificados.pdf