Licitações de 2025

Dispensa de Licitação

Nº. Processo Favorecido CNPJ Valor Total

9079615110000518.000029202503

61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS

61.703.072/0001-90

R$ 8.712,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2531
Data: 11/09/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para realização das atividades Administrativas, bem como, a reposição do estoque do Almoxarifado do CRCRJ, para o atendimento das demandas internas deste CRCRJ, mantendo o pleno funcionamento das atividades administrativas dos Departamentos.
Dados Complementares
Favorecido 7710 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS
Número Processo: 9079615110000518.000029202503
Data Início: 08/09/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 8712
Valor Total: 8712
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2531 PROPOSTA Proposta_Item02_Emp01___61.703.0720001_90.pdf
2531 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000080_2025.pdf
2531 EMPENHO empenho 1507 rafael pena .pdf
2531 PUBLICAÇÃO PNCP PNCP RAFAEL .pdf
2531 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 204 Mat. expediente.pdf

2023/000017

WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

23.880.630/0002-84

R$ 12.111,76

Informações do Contrato
Número de Controle: 2496
Data: 13/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCA PARA USO EM CURSOS E REUNIÕES DO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7414 WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Número Processo: 2023/000017
Data Início: 04/08/2025
Data Término: 03/08/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 12111,76
Valor Total: 12111,76
Projeto: 5010 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Gestor: JULIANNA MIRANDA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2496 CONTRATO Contrato 25-2024.pdf
2496 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 243-2024.pdf
2496 TERMO DE REFERENCIA TR 44-2024.pdf
2496 EMPENHO Nota de Empenho 1132.pdf
2496 TERMO ADITIVO Termo Aditivo.pdf
2496 PUBLICAÇÃO Publicação pncp.pdf

2023/000100

TELEFONICA BRASIL S/A

02.558.157/0001-62

R$ 34.311,60

Informações do Contrato
Número de Controle: 2468
Data: 11/07/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP para comunicação de voz e dados, via rede móvel com tecnologia moderna, em plano pós-pago, incluindo o fornecimento de aparelhos smartphones novos em regime comodato, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
Dados Complementares
Favorecido 3744 TELEFONICA BRASIL S/A
Número Processo: 2023/000100
Data Início: 01/06/2025
Data Término: 31/05/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 2859,3
Valor Total: 34311,6
Projeto: 5006 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2230 CONTRATO contrato 12-2024 telefonica .pdf
2230 EMPENHO empenho 813.pdf
2230 PUBLICAÇÃO publicação 012-2024.pdf
2230 TERMO DE REFERENCIA TR17_2024 (3).pdf
2230 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria CRCRJ 175 - Fiscal e Gestor de Contrato Telefônica
2230 EMPENHO emp. telefonica 2025.pdf
2468 TERMO ADITIVO ADITIVO 01 contrato assinado vivo .pdf
2468 EMPENHO EMPENHO 785.pdf
2468 PUBLICAÇÃO PNCP TERMO ADITIVO.pdf
2468 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERENCIA VIVO.pdf
2468 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria CRCRJ 175 - Fiscal Telefonica.pdf

9079615110000509000002/2024-31

NOVOFOCO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.081.840/0001-42

R$ 35.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2391
Data: 20/02/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA NORMA ABNT NBR ISO 9001, EM SUA VERSÃO ATUAL PARA O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO.
Dados Complementares
Favorecido 7572 NOVOFOCO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Número Processo: 9079615110000509000002/2024-31
Data Início: 03/03/2025
Data Término: 02/03/2026
Quantidade Parcelas: 3
Valor da Parcela: 11666,6666
Valor Total: 35000,0001
Projeto: 5017 GESTAO DA QUALIDADE - ISO
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2391 PUBLICAÇÃO PNCP___Homologacao.pdf
2391 EMPENHO Nota de Empenho.pdf
2391 CONTRATO Contrato_018_-_Novofoco_claudia_e_shane__JorgeLuiz_Rafael_as
2391 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 053 - nomeia Gestor e Fiscal - NOVOFOCO CONSULTORIA
2391 TERMO DE REFERENCIA TR_383518-000118-2024.pdf
2391 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2391 PROPOSTA Proposta Novo Foco ASSINADO.pdf

9079615110000510.000001/202538

MESQUITA SEGURANCA E TI LTDA

47.512.484/0001-11

R$ 44.250,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2500
Data: 18/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição das licenças de uso da solução de segurança antivírus WithSecure Premium para estações de trabalho (endpoints), servidores e notebooks, gerenciados por solução centralizada no modelo on-premisse, contemplando o serviço de implantação, o repasse de conhecimento hands-on, a manutenção preventiva/corretiva periódica, além da garantia, suporte técnico e atualizações. Empenho 812 de 06/06/2025.
Dados Complementares
Favorecido 7630 MESQUITA SEGURANCA E TI LTDA
Número Processo: 9079615110000510.000001/202538
Data Início: 09/06/2025
Data Término: 08/06/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 44250
Valor Total: 44250
Projeto: 5010 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Gestor: RAFAEL DA COSTA SANTOS
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2500 TERMO DE REFERENCIA Termo_de_Referencia.pdf
2500 CONTRATO CONTRATO_035_2025_MESQUITA_assinado_mesquita.pdf
2500 EMPENHO empenho_812.pdf
2500 PUBLICAÇÃO Publicacao_PNCP.pdf
2500 PORTARIA FISCAL SUBSTITUTO Portaria_144_ANTIVIRUS.pdf

907961511000051000026/2025-91

HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA

47.292.532/0001-03

R$ 2.200,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2436
Data: 12/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Forncecimento de material elétrico pra amanutenção predial.
Dados Complementares
Favorecido 7426 HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA
Número Processo: 907961511000051000026/2025-91
Data Início: 09/05/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2200
Valor Total: 2200
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2436 EMPENHO Empenho 651_2025.pdf
2436 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000028_2025__2_.pdf
2436 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2436 PROPOSTA E_mail_aprovacao_itens_1_e_2.pdf
2436 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 119 - MATERIAIS EL+TRICOS.pdf

9079615110000511.000025/2024-0

TRAVASSOS EDITORA PRIME CONSULTORIA LTDA

97.547.690/0001-35

R$ 7.800,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2516
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviço de editoração, produção e gerenciamento de periódicos do CRCRJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. - Prestação de Serviço de Editoração, Produção e Gerenciamento da revista Pensar Contábil 68 páginas (64 páginas + 4 páginas de capa) Edições 92, 93, 95 e 96 04 - R$ 950,00 = R$ 3.800,00 - Prestação de Serviço de Editoração, Produção e Gerenciamento da revista Pensar Contábil 72 páginas (68 páginas + 4 páginas de capa) Edição 91 e 94 02 - R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00 - Prestação de Serviço de Editoração, Produção e Gerenciamento do Caderno Especial (encarte) a ser apensado à revista Pensar Contábil Edição 91 e 94, com 40 páginas (36 páginas + 4 páginas de capa) 02 - R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00
Dados Complementares
Favorecido 7595 TRAVASSOS EDITORA PRIME CONSULTORIA LTDA
Número Processo: 9079615110000511.000025/2024-0
Data Início: 09/05/2025
Data Término: 08/05/2027
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 7800
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: JULIANNA MIRANDA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2516 CONTRATO 031Contrato_Editoracao_Item_1_Revistas_TRAVASSOS_assinado.pd
2516 TERMO DE REFERENCIA TR_000011_2025.pdf
2516 EMPENHO NE 514 REVISTAS.pdf
2516 PUBLICAÇÃO PNCP Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas (1).pdf
2516 EDITAL EDITAL.pdf
2516 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 117 Revistas.pdf

9079615110000511.000025/202404

GRAFICA VEREDAS LTDA

32.879.576/0001-67

R$ 25.500,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2514
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviço de editoração, produção e gerenciamento de LIVROS do CRCRJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. - 03 livros até 384 páginas (380 páginas + 4 páginas de capa) / tamanho: 14 cm de largura x 21 cm de altura (arquivo fechado) / orelha: 8 cm / lombada: quadrada / cor: capa e orelha 4/0 (quatro impressões nas 1ª e 4ª capas e sem impressões nas 2ª e 3ª capas / parte interna da capa) / e miolo 1/1 (considerando papel branco com letra preta) / fotos e ilustrações (se houver): em preto e branco - 03 - R$ 3.000,00 = R$ 9.000,00 - 06 livros / até 200 páginas (196 páginas+ 4 páginas de capa) tamanho 14 cm de largura x 21 cm de altura (arquivo fechado) / orelha: 8 cm / lombada: quadrada / cor: capa e orelha 4/0 (quatro impressões nas 1ª e 4ª capas e sem impressões nas 2ª e 3ª capas / parte interna da capa) e miolo 1/1 (considerando papel branco com letra preta) / fotos e ilustrações (se houver): em preto e branco. - 06 - R$ 2.500,00 - R$ 15.000,00 01 livro / até 100 páginas (96 páginas + 4 páginas de capa) tamanho 14 cm de largura x 21 cm de altura (arquivo fechado) / orelha: 8 cm / lombada: quadrada / cor: capa e orelha 4/0 (quatro impressões nas 1ª e 4ª capas e sem impressões nas 2ª e 3ª capas parte interna da capa) e miolo 1/1 (considerando papel branco com letra preta) / fotos e ilustrações (se houver): em preto e branco 01 - R$ 1.500,00 = R$ 1.500,00
Dados Complementares
Favorecido 7596 GRAFICA VEREDAS LTDA
Número Processo: 9079615110000511.000025/202404
Data Início: 07/05/2025
Data Término: 06/05/2027
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 25500
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: JULIANNA MIRANDA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2514 CONTRATO 030_Contrato_Editoracao_Item_2_Livros_VEREDAS_assinado_assin
2514 TERMO DE REFERENCIA TR_000011_2025.pdf
2514 EMPENHO NE 515 LIVROS.pdf
2514 EDITAL EDITAL.pdf
2514 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 102 Livros.pdf
2514 PUBLICAÇÃO PNCP Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf

9079615110000511.000095/2024-5

MARA CRISTINA BELONI

39.423.360/0001-31

R$ 0,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2510
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviço de versão, tradução, revisão e formatação de textos acadêmicos para o idioma inglês, para atender às demandas de periódico do CRCRJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. - 02 (duas) edições de janeiro/abril e maio/agosto, com 68 páginas (64 páginas + 4 páginas de capa); - 01 (uma) edição de setembro/dezembro, com 72 páginas (68 páginas + 4 páginas de capa) - 01 (um) caderno especial (encarte) a ser apensado à última edição do ano do periódico, com 40 páginas (36 páginas + 4 páginas de capa) 2248 PÁGINAS - R$ 16,12 = R$ 3.997,00
Dados Complementares
Favorecido 7622 MARA CRISTINA BELONI
Número Processo: 9079615110000511.000095/2024-5
Data Início: 13/08/2025
Data Término: 12/08/2026
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela: 3997,76
Valor Total: 0
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: JULIANNA MIRANDA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2510 CONTRATO Contrato_CRCRJ_036_2025_Traducao_rev_depjur_assinado_assinad
2510 TERMO DE REFERENCIA TR 139_2024.pdf
2510 EMPENHO ne 729.pdf
2510 PUBLICAÇÃO PNCP Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf

9079615110000511000095/2024-54

MARA CRISTINA BELONI

39.423.360/0001-31

R$ 3.997,76

Informações do Contrato
Número de Controle: 2599
Data: 15/12/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de prestação de serviço de versão, tradução, revisão e formatação de textos acadêmicos para o idioma inglês, para atender às demandas de periódico do CRCRJ. (Processo nº 9079615110000511.000095/2024-54)
Dados Complementares
Favorecido 7622 MARA CRISTINA BELONI
Número Processo: 9079615110000511000095/2024-54
Data Início: 13/08/2025
Data Término: 12/08/2026
Quantidade Parcelas: 4
Valor da Parcela:
Valor Total: 3997,76
Projeto: 3018 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS
Gestor: JULIANNA MIRANDA DA SILVA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2599 PUBLICAÇÃO Publicação PNCP - traducação Mara Belloni.pdf
2599 CONTRATO Contrato assinado Tradução Belloni.pdf
2599 EMPENHO NE 729.pdf
2599 PORTARIA COMISSÃO Portaria Gestor -Fiscal .pdf
2599 TERMO DE REFERENCIA TR 139_2024.pdf

9079615110000515000011/2025-23

WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA

40.378.440/0001-00

R$ 3.820,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2434
Data: 12/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Revisão, manutenção, recarga e reteste de Extintores AP 10 L, extintores CO2 04kg, extintores CO2 06kg e hidrostáticos de mangueiras.
Dados Complementares
Favorecido 7621 WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA
Número Processo: 9079615110000515000011/2025-23
Data Início: 12/05/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3820
Valor Total: 3820
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

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Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2434 EMPENHO Empenho 702_2025.pdf
2434 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000025_2025__2_.pdf
2434 PUBLICAÇÃO Publicação - Copia.pdf
2434 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 121 - WATERSERVICE.pdf

9079615110000515000011/2025-23

FLARE ENGENHARIA LTDA

26.395.311/0001-90

R$ 16.986,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2435
Data: 12/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Revisão e manutenção de Para Raio, todo o sistema de Gás FM 200, da rede de Sprinklres e da Casa de Máquinas - CMI e bombas da central de incêndio e da central de alarme de incêndio e detectores de fumaça, revisão e manutenção das portas corta fogo.
Dados Complementares
Favorecido 7620 FLARE ENGENHARIA LTDA
Número Processo: 9079615110000515000011/2025-23
Data Início: 12/05/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 16986
Valor Total: 16986
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2435 EMPENHO Empenho 701_2025.pdf
2435 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2435 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000025_2025__2_.pdf
2435 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 122 - FLARE.pdf

9079615110000515000021/2025-69

VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA

49.352.632/0001-03

R$ 10.230,10

Informações do Contrato
Número de Controle: 2451
Data: 27/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviços de fornecimento, substituição e instalação de tecidos blackout, do tipo pinpoint, para cinco persianas rollux motorizadas, com aplicação de logo do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7619 VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA
Número Processo: 9079615110000515000021/2025-69
Data Início: 20/05/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 10230,1
Valor Total: 10230,1
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2451 CONTRATO Contrato_persianas_assinado.pdf
2451 EMPENHO Empenho 697.pdf
2451 TERMO DE REFERENCIA ilovepdf_merged__7_.pdf
2451 PROPOSTA Proposta.pdf
2451 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 123 - persianas.pdf
2451 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf

9079615110000515000023/2025-58

EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LT

02.251.864/0001-01

R$ 93.600,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2396
Data: 10/03/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviços de engenharia especializada, devidamente registrados e habilitados para recuperação estrutural e impermeabilização, com fornecimento de materiais/peças/insumos, em caráter de urgência, da capela e demais estruturas metálicas comprometidas da torre de arrefecimento do edifício.
Dados Complementares
Favorecido 7379 EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA
Número Processo: 9079615110000515000023/2025-58
Data Início: 06/03/2025
Data Término: 05/03/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 93600
Valor Total: 93600
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2396 CONTRATO Contrato_021_Torre_San_Raphael05_assinado_assinado.pdf
2396 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000015_2025__2_ (1).pdf
2396 PUBLICAÇÃO Publicação PNCP.pdf
2396 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 068 - Torre_San Raphael - Fiscalização de contrato.
2396 TERMO ADITIVO 1BATA_021_2025_San_Raphael final.pdf
2396 PUBLICAÇÃO Publicação - TA.pdf
2396 EMPENHO SEI_CFC - 0810653 - Despacho.pdf

9079615110000515000024/2025-01

RIOFAZ SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

09.229.205/0001-18

R$ 1.455,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2427
Data: 06/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviços de locação de 3 (três) caçambas estacionárias de 5m³, com recolhimento, transbordo e destinação final de entulhos.
Dados Complementares
Favorecido 7318 RIOFAZ SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Número Processo: 9079615110000515000024/2025-01
Data Início: 28/04/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 3
Valor da Parcela: 485
Valor Total: 1455
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2427 CONTRATO 027_Riofaz_cacambas_assinado_29_assinado.pdf
2427 TERMO DE REFERENCIA controlador.php.pdf
2427 EMPENHO Serviço de locação de caçambas estacionárias _ SEI - Process
2427 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2427 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 098 - Riofaz_Caçambas.pdf

9079615110000515000026/2024-19

ZERO INSECT PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA

40.086.163/0001-53

R$ 2.107,02

Informações do Contrato
Número de Controle: 2570
Data: 20/09/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviço para controle de vetores e pragas, desinsetização, desratização e descupinização nas instalações da sede do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7420 ZERO INSECT PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA
Número Processo: 9079615110000515000026/2024-19
Data Início: 01/10/2025
Data Término: 30/09/2026
Quantidade Parcelas: 6
Valor da Parcela: 351,17
Valor Total: 2107,02
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2307 CONTRATO Contrato_Dedetizacao_Zero_Insect_assinado_assinado_assinado
2307 EDITAL CD_90021___Dedetizacao.pdf
2307 EMPENHO NE_1614.pdf
2307 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2307 PROPOSTA Proposta Vencedora.pdf
2307 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 034 - Fiscalização Contrato Dedetização_Zero Insec
2307 EMPENHO SEI_0616241_Despacho.pdf
2570 CONTRATO Contrato_Dedetizacao_Zero_Insect_assinado_assinado_assinado
2570 TERMO ADITIVO Primeiro_Termo_Aditivo_Zero_Insect2_assinado_assinado_assina
2570 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas - 1TA.pdf
2570 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 034 - Fiscalização Contrato Dedetização_Zero Insec
2570 TERMO DE REFERENCIA CD_90021___Dedetizacao.pdf
2570 EMPENHO NE 29_2026.pdf
2570 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 45 - Gestor e Fiscal - dedetização.pdf

9079615110000515000026/2025-91

LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD

32.969.392/0001-98

R$ 6.930,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2437
Data: 13/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento de materiais diversos para manutenção predial.
Dados Complementares
Favorecido 7615 LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Número Processo: 9079615110000515000026/2025-91
Data Início: 09/05/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 6930
Valor Total: 6930
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2437 EMPENHO Empenho 652_2025.pdf
2437 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2437 PROPOSTA E_mail_aprovacao_itens_1_e_2.pdf
2437 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000028_2025__2_.pdf
2437 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 118 - MATERIAIS DIVERSOS.pdf

9079615110000515000026/2025-91

DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.160.129/0001-77

R$ 12.870,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2438
Data: 14/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento de materiais hisráulicos para manutenção predial.
Dados Complementares
Favorecido 7438 DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Número Processo: 9079615110000515000026/2025-91
Data Início: 09/05/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 12870
Valor Total: 12870
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2438 EMPENHO Empenho 653_2025.pdf
2438 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2438 PROPOSTA PROPOSTA_383518_90007_2025__1_.pdf
2438 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000028_2025__2_.pdf
2438 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 120 - MATERIAIS HIDR-ULICOS.pdf

9079615110000515000027/2025-36

REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO EIRELI

33.198.342/0001-17

R$ 2.822,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2457
Data: 23/06/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviços de fornecimento e substituição de mangueiras e elementos filtrantes tipo 2 em 1 para purificadores de água modelo Everest Soft Star.
Dados Complementares
Favorecido 2770 REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO EIRELI
Número Processo: 9079615110000515000027/2025-36
Data Início: 16/06/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 1411
Valor Total: 2822
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2457 CONTRATO Contrato_034_Filtros_2025..._assinado_assinado.pdf
2457 EMPENHO SEI_CFC - 0882873 - Despacho.pdf
2457 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2457 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 131 - Gestor e Fiscal_ Contrato filtros para purifi
2457 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000029_2025.pdf

9079615110000515000028/2025-81

NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.ME

23.141.051/0001-39

R$ 45.990,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2526
Data: 02/09/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviços de modernização do sistema de CFTV, fornecimento e instalação de novos pontos, manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, com fornecimento de peças e todos os componentes necessários.
Dados Complementares
Favorecido 6494 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.ME
Número Processo: 9079615110000515000028/2025-81
Data Início: 01/10/2025
Data Término: 30/09/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 3832,5
Valor Total: 45990
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2526 CONTRATO Contrato_039_2025_CRCRJ_x_Netware_assinado_assinado_assinado
2526 TERMO DE REFERENCIA CD_90013_2025_Completo.pdf
2526 EMPENHO NE 858 Aquisição.pdf
2526 EMPENHO NE 866 Manutenção.pdf
2526 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2526 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 185 - CFTV_Netware.pdf
2526 EMPENHO NE 68_2026.pdf
2526 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 42 - Gestor e Fiscal CFTV.pdf

9079615110000515000029/2024-44

AGUIAS SERVICO DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA

26.469.942/0001-07

R$ 2.290,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2525
Data: 08/10/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: contratação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisterna e caixa d’água), com análise bacteriológica após a limpeza.
Dados Complementares
Favorecido 7427 AGUIAS SERVICO DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA
Número Processo: 9079615110000515000029/2024-44
Data Início: 01/09/2025
Data Término: 31/08/2026
Quantidade Parcelas: 2
Valor da Parcela: 1145
Valor Total: 2290
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: LARISSA MARIA BARROS DA ROCHA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2317 EMPENHO NE 1628.pdf
2317 PUBLICAÇÃO Publicação_PNCP.pdf
2317 EDITAL CD_90022___Limpeza_Caixas.pdf
2317 PROPOSTA PROPOSTA DE PRECOS.docx.pdf
2317 CONTRATO Contrato_033_Limpeza_Cisterna_AGUIAS_-_CRCRJ_assinado_assina
2317 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria CRCRJ 261 - Portaria de Fiscalização e Gestão - Pre
2317 EMPENHO NE 19_2025.pdf
2525 CONTRATO Contrato_033_Limpeza_Cisterna_AGUIAS_-_CRCRJ_assinado_assina
2525 TERMO ADITIVO Termo Aditivo - Águias (1).pdf
2525 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas - Aditivo.pdf
2525 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 030 - Limpeza Cisterna_-GUIAS 2025.pdf
2525 TERMO DE REFERENCIA CD_90022___Limpeza_Caixas.pdf
2525 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 48 - Gestor e Fiscal limpeza de cisterna.pdf
2525 EMPENHO NE 19_2026.pdf

9079615110000515000029/2025-25

LANNATECH SOLUCOES LTDA

51.047.856/0001-53

R$ 38.460,43

Informações do Contrato
Número de Controle: 2482
Data: 05/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento e instalação de oito equipamentos splits (ITEM 01).
Dados Complementares
Favorecido 7675 LANNATECH SOLUCOES LTDA
Número Processo: 9079615110000515000029/2025-25
Data Início: 25/07/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 38460,43
Valor Total: 38460,43
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2482 EMPENHO NE_1150.pdf
2482 PUBLICAÇÃO PNCP_Lannatech.pdf
2482 EDITAL CD_completo_90016.2025.pdf
2482 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 159 - Portaria de Fiscalização e Gestão Ar Condicio
2482 PROPOSTA Proposta_Lannatech.pdf

9079615110000515000029/2025-25

LR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

32.598.990/0001-06

R$ 8.200,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2483
Data: 05/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento e instalação de oito equipamentos splits ( ITEM 2 ).
Dados Complementares
Favorecido 7676 LR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
Número Processo: 9079615110000515000029/2025-25
Data Início: 25/07/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 8200
Valor Total: 8200
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2483 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 159 - Portaria de Fiscalização e Gestão Ar Condicio
2483 EDITAL CD_completo_90016.2025.pdf
2483 PROPOSTA Proposta_LR Refrigeração.pdf
2483 PUBLICAÇÃO PNCP_LR Refrigeração.pdf
2483 EMPENHO SEI - 9079615110000515.000029_2025-25.pdf
2483 TERMO ADITIVO Termo Aditivo.pdf
2483 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf

9079615110000515000037/2024-91

ATMOS ENGENHARIA LTDA

19.614.885/0001-47

R$ 35.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2381
Data: 24/01/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviços de engenheiro especializado ou empresa de engenharia especializada, devidamente registrados e habilitados para elaboração de projeto em quatro etapas para substituição do sistema de refrigeração central com torre de arrefecimento, com reestruturação da rede de dutos, e dos demais equipamentos ‘Splits’ e cassetes do edifício do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7535 ATMOS ENGENHARIA LTDA
Número Processo: 9079615110000515000037/2024-91
Data Início: 21/01/2025
Data Término: 20/01/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 35000
Valor Total: 35000
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2381 CONTRATO Contrato_003_2025_CRCRJ_Atmos.pdf
2381 EMPENHO NE_92_2025.pdf
2381 PUBLICAÇÃO Publicação_PNCP_Atmos.pdf
2381 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_005___Portaria_de_gestao_e_fiscalizacao___Sistema_d
2381 EDITAL CD_90031___Projeto_Refrigeracao.pdf

9079615110000515000039/2025-61

FLASH OVER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA

08.701.978/0001-92

R$ 9.368,40

Informações do Contrato
Número de Controle: 2598
Data: 15/12/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Serviço de curso de formação e reciclagem/atualização para a Brigada de Incêndio do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7782 FLASH OVER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
Número Processo: 9079615110000515000039/2025-61
Data Início: 03/12/2025
Data Término: 02/12/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 9368,4
Valor Total: 9368,4
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2598 CONTRATO Contrato 053_2025 FLASH OVER.pdf
2598 TERMO DE REFERENCIA CD_061_2025_Completo.pdf
2598 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2598 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 243 - de Fiscalização e Gestão - Brigada de Incêndi
2598 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 40 - Gestor e Fiscal Brigada de Incendio.pdf

9079615110000515000040/2025-95

DIFER OBRAS E SERVICOS LTDA

44.179.576/0001-33

R$ 1.770,80

Informações do Contrato
Número de Controle: 2484
Data: 05/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Fornecimento e substituição de 01 vidro fumê da fachada do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7687 DIFER OBRAS E SERVICOS LTDA
Número Processo: 9079615110000515000040/2025-95
Data Início: 01/08/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1770,8
Valor Total: 1770,8
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2484 PUBLICAÇÃO Publicação PNCP_DIFER.pdf
2484 EDITAL CD_90017_2025_Completo.pdf
2484 PROPOSTA Proposta_DIFER.pdf
2484 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 158 - Portaria de Fiscalização e Gestão Vidro Fumê.
2484 EMPENHO NE 1236.pdf

9079615110000515000042/2025-84

VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

59.589.837/0001-60

R$ 3.868,46

Informações do Contrato
Número de Controle: 2491
Data: 12/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de bomba hidráulica.
Dados Complementares
Favorecido 7690 VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Número Processo: 9079615110000515000042/2025-84
Data Início: 12/08/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3868,46
Valor Total: 3868,46
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2491 EMPENHO NE 1305.pdf
2491 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2491 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência 87_2025.pdf
2491 PROPOSTA Proposta.pdf
2491 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 174 - Portaria de Fiscalização e Gestão - aquisição

9079615110000515000045/2025-18

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ABREU

41.799.092/0001-07

R$ 26.699,88

Informações do Contrato
Número de Controle: 2571
Data: 22/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, das portas de vidro temperado, porta automática e porta de ferro de enrolar do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7711 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ABREU
Número Processo: 9079615110000515000045/2025-18
Data Início: 01/12/2025
Data Término: 30/11/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 2224,99
Valor Total: 26699,88
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2571 CONTRATO Contrato_CRC_assinado_assinado_assinado.pdf
2571 EMPENHO NE 1526.pdf
2571 EMPENHO NE 1527.pdf
2571 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência.pdf
2571 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2571 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 227_ Fiscal.pdf
2571 EMPENHO NE 51_2026.pdf
2571 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 39 - Gestor e Fiscal - blindex e porta de ferro.pdf

9079615110000515000049/2025-04

SUPER AGUA PURIFICADORES E COMERCIO LTDA

28.011.836/0001-00

R$ 2.550,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2572
Data: 22/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de 2 purificadores de água.
Dados Complementares
Favorecido 7757 SUPER AGUA PURIFICADORES E COMERCIO LTDA
Número Processo: 9079615110000515000049/2025-04
Data Início: 17/10/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2550
Valor Total: 2550
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2572 EMPENHO NE 1851_2025.pdf
2572 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2572 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000108_2025.pdf
2572 PROPOSTA controlador.php.pdf
2572 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_226.2025.pdf

9079615110000516.000026/2024-0

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

36.462.778/0001-60

R$ 10.737,60

Informações do Contrato
Número de Controle: 2420
Data: 10/01/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS, SERVIÇOS INFORMATIZADOS PARA RECURSOS HUMANOS.
Dados Complementares
Favorecido 7135 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Número Processo: 9079615110000516.000026/2024-0
Data Início: 10/01/2025
Data Término: 09/01/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 894,8
Valor Total: 10737,6
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: TATIANA DA SILVA COUTINHO ROCHA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2420 CONTRATO contrato ALTERDATA x CRCRJ assinado por todos.pdf
2420 EMPENHO empenho.pdf
2420 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_107___Fiscal_e_Gestor___Altertada.pdf
2420 PUBLICAÇÃO Publicação (2).pdf
2420 TERMO DE REFERENCIA TR126_2024.pdf
2627 CONTRATO contrato_ALTERDATA_x_CRCRJ_assinado_por_todos.pdf
2627 EMPENHO EMPENHO ALTERDATA 2026.pdf
2627 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_107___Fiscal_e_Gestor___Altertada.pdf
2627 TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO ALTERDATA JAN26 A JAN27 - ASSINADO.pdf
2627 PUBLICAÇÃO publicação termo aditivo alterdata.pdf
2627 TERMO ADITIVO Apostilamento.pdf

9079615110000518.000003/202557

A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

44.092.021/0001-50

R$ 7.934,64

Informações do Contrato
Número de Controle: 2401
Data: 18/03/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza para a SEDE do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 7584 A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Número Processo: 9079615110000518.000003/202557
Data Início: 17/03/2025
Data Término: 01/06/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 7934,64
Valor Total: 7934,64
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2401 TERMO DE REFERENCIA TR_02_MATERIAIS_DE_LIMPEZA.pdf
2401 EMPENHO EMP. 407 A LOJA.pdf
2401 PUBLICAÇÃO publicacao__PNCP.pdf
2401 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 078 - Fiscalização e Gestão do contrato de Aquisiçã

9079615110000518.000012/2025-4

COPY PRINT ARTES E GRAFICAS LTDA

37.871.025/0001-70

R$ 18.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2421
Data: 05/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Compra de materiais gráficos visa reposição do estoque do Almoxarifado para atendimento das demandas internas deste CRCRJ, com objetivo de manter o pleno funcionamento das atividades administrativas dos Departamentos, Assessorias e Gerências.
Dados Complementares
Favorecido 7611 COPY PRINT ARTES E GRAFICAS LTDA
Número Processo: 9079615110000518.000012/2025-4
Data Início: 24/04/2025
Data Término: 01/07/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 18000
Valor Total: 18000
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2421 EMPENHO Nota d Emepnho.pdf
2421 PUBLICAÇÃO Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf
2421 TERMO DE REFERENCIA TR_01_04_2025_v_7.0.pdf
2421 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 137 - Materiais Gráficos.pdf

9079615110000518.000029/202414

SOMADATTA INFORMATICA LTDA

02.339.355/0001-35

R$ 13.440,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2384
Data: 31/01/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de serviços de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC).
Dados Complementares
Favorecido 7547 SOMADATTA INFORMATICA LTDA
Número Processo: 9079615110000518.000029/202414
Data Início: 22/01/2025
Data Término: 21/01/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1120
Valor Total: 13440
Projeto: 5006 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2384 CONTRATO Contrato_002-SOMADATTA-FINAL.pdf
2384 EMPENHO empenho 100 - tel fixa.pdf
2384 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_008___Gestor_e_Fiscal_Contratacao_de_Servicos_de_Te
2384 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2384 TERMO DE REFERENCIA TR140_2024__FINAL .pdf
2384 EMPENHO Empenho 153.pdf
2614 CONTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO SOMADATTA.pdf
2614 EMPENHO EMPENHO 153.pdf
2614 TERMO DE REFERENCIA TR 140-2024.pdf
2614 PORTARIA GESTOR/FISCAL portaria 008.pdf
2614 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO PNCP ADITIVO.pdf
2614 EMPENHO empenho 50.pdf

9079615110000518.000029/202503

VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP

17.526.067/0001-67

R$ 6.041,95

Informações do Contrato
Número de Controle: 2530
Data: 11/09/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais de expediente, para realização das atividades Administrativas, bem como, a reposição do estoque do Almoxarifado do CRCRJ, para o atendimento das demandas internas deste CRCRJ,
Dados Complementares
Favorecido 4077 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP
Número Processo: 9079615110000518.000029/202503
Data Início: 08/09/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 6041,95
Valor Total: 6041,95
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2530 EMPENHO empenho 1506 vipe.pdf
2530 PUBLICAÇÃO PNCP VIPE.pdf
2530 TERMO DE REFERENCIA TR383518_000080_2025 (1).pdf
2530 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 204 Mat. expediente.pdf

9079615110000518.000030/2024-4

SEGUROS SURA S.A.

33.065.699/0001-27

R$ 6.278,07

Informações do Contrato
Número de Controle: 2603
Data: 22/12/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Seguro para os véiculos do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 7548 SEGUROS SURA S.A.
Número Processo: 9079615110000518.000030/2024-4
Data Início: 29/12/2025
Data Término: 29/12/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 6278,07
Valor Total: 6278,07
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2603 EMPENHO empenho 2301.pdf
2603 EMPENHO empenho 2302.pdf
2603 PORTARIA GESTOR/FISCAL PORTARIA.pdf
2603 TERMO ADITIVO TERMOADITIVO-ASSINADO.pdf
2603 TERMO DE REFERENCIA TR.pdf
2603 CONTRATO CONTRATO-ASSINADO.pdf
2603 PUBLICAÇÃO PNCP.pdf
2603 APOLICE SEGURO apolice-2025-2026.pdf

9079615110000518.000031/2025-7

ESSOR SEGUROS S.A.

14.525.684/0001-50

R$ 23.500,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2528
Data: 05/09/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação serviços de Seguro Patrimonial de bens móveis e imóveis para a Sede do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro - CRCRJ - SEI 9079615110000518.000031/2025-74
Dados Complementares
Favorecido 7417 ESSOR SEGUROS S.A.
Número Processo: 9079615110000518.000031/2025-7
Data Início: 11/08/2025
Data Término: 11/08/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 23500
Valor Total: 23500
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2528 CONTRATO SPW contrato essor.PDF
2528 PORTARIA GESTOR/FISCAL SPW PORTARIA GESTAO.pdf
2528 APOLICE SEGURO Ap¾lice 1001800004309.pdf
2528 APOLICE SEGURO ENDOSSO 4000622.pdf
2528 TERMO DE REFERENCIA SPW TERMO DE REFERENCIA.pdf
2528 PUBLICAÇÃO SPW PNCP PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.pdf
2528 EMPENHO EMPENHO 1304.pdf

9079615110000518.000034/202516

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA

07.661.783/0001-01

R$ 7.900,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2579
Data: 30/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Locação de 01 (um) ônibus com 46 (quarena e seis) lugares para o traslado dos participantes do X Treinamento dos Funcionários, Conselheiros e Delegados do CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 4522 AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Número Processo: 9079615110000518.000034/202516
Data Início: 29/10/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 7900
Valor Total: 7900
Projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2579 EMPENHO EMPENHO.pdf
2579 TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERENCIA.pdf
2579 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2579 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_233.pdf

9079615110000518.000036/202505

CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA

02.844.351/0001-04

R$ 800,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2557
Data: 10/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Confecção de placas patrimoniais para o CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 7752 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA
Número Processo: 9079615110000518.000036/202505
Data Início: 10/10/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 800
Valor Total: 800
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2557 EMPENHO NOTA DE EMPENHO 1800.pdf
2557 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência 111_2025_atual.pdf
2557 PORTARIA GESTOR/FISCAL portaria de gestão de contrato.pdf
2557 PUBLICAÇÃO PNCP PUBLICAÇÃO.pdf
2557 PROPOSTA PROPOSTA CARBONI.pdf

9079615110000518000038/2025-96

A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA

27.292.357/0001-47

R$ 14.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2566
Data: 21/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de cadeiras do CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 7460 A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA
Número Processo: 9079615110000518000038/2025-96
Data Início: 17/10/2025
Data Término: 31/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 14000
Valor Total: 14000
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2566 EMPENHO empenho 1850.pdf
2566 TERMO DE REFERENCIA Termo de Referência.pdf
2566 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria de Gestor de Contratos.pdf
2566 PUBLICAÇÃO PNCP PUBLICAÇÃO.pdf

90796151100011114000002202518

SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

01.524.426/0001-07

R$ 3.840,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2449
Data: 26/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2025 (FACILITA IRPF/MEI) CONFORME RELATORIO DA DISPENSA Nº90.005/20259DOC.7951570; E, AUTORIZAÇÃO (DOC. 7951580;, CONSTANTES NOS AUTOS, PROC. SEI Nº90796151100011114.000002/2025-18. OBS.: 3.000UN DE CARTILHAS FACILITA IRPF - R$1.920,00/ 3.000UN DE CARTILHAS FACILITA MEI - R$ 1.920,00.
Dados Complementares
Favorecido 7597 SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA
Número Processo: 90796151100011114000002202518
Data Início: 28/04/2025
Data Término: 27/04/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3840
Valor Total: 3840
Projeto:  
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2449 CONTRATO contrato assinado.pdf
2449 EMPENHO NE.pdf
2449 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria de fiscalização numerada e assinada.pdf
2449 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf

90796151100011114000002202518

SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

01.524.426/0001-07

R$ 3.840,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2450
Data: 26/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2025 (FACILITA IRPF/MEI) CONFORME RELATORIO DA DISPENSA Nº90.005/20259DOC.7951570; E, AUTORIZAÇÃO (DOC. 7951580;, CONSTANTES NOS AUTOS, PROC. SEI Nº90796151100011114.000002/2025-18. OBS.: 3.000UN DE CARTILHAS FACILITA IRPF - R$1.920,00/ 3.000UN DE CARTILHAS FACILITA MEI - R$ 1.920,00.
Dados Complementares
Favorecido 7597 SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA
Número Processo: 90796151100011114000002202518
Data Início: 28/04/2025
Data Término: 27/04/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3840
Valor Total: 3840
Projeto:  
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

90796151100011114000002202518

SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

01.524.426/0001-07

R$ 3.840,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2452
Data: 26/05/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2025 (FACILITA IRPF/MEI) CONFORME RELATORIO DA DISPENSA Nº90.005/20259DOC.7951570; E, AUTORIZAÇÃO (DOC. 7951580;, CONSTANTES NOS AUTOS, PROC. SEI Nº90796151100011114.000002/2025-18. OBS.: 3.000UN DE CARTILHAS FACILITA IRPF - R$1.920,00/ 3.000UN DE CARTILHAS FACILITA MEI - R$ 1.920,00.
Dados Complementares
Favorecido 7597 SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA
Número Processo: 90796151100011114000002202518
Data Início: 28/04/2025
Data Término: 27/04/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3840
Valor Total: 3840
Projeto:  
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

9079615110001114000005/2024-71

AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

27.840.547/0001-51

R$ 1.753,89

Informações do Contrato
Número de Controle: 2490
Data: 12/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 1 - Estrutura de Backdrop
Dados Complementares
Favorecido 7677 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1753,89
Valor Total: 1753,89
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2490 TERMO DE REFERENCIA TR_383518-000125-2024-mesclado.pdf
2490 EMPENHO AJR SEI_0944689_Despacho.pdf
2490 PUBLICAÇÃO Item 01 - Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2490 PROPOSTA Proposta_Item01_Emp02_27.840.5470001_51.pdf

9079615110001114000005/2024-71

61.227.979 ELIZEU TEIXEIRA LOPES MOREIRA

61.227.979/0001-20

R$ 396,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2492
Data: 12/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 2 - Mesa Dobrável de Alumínio
Dados Complementares
Favorecido 7678 61.227.979 ELIZEU TEIXEIRA LOPES MOREIRA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 396
Valor Total: 396
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000005/2024-71

DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.160.129/0001-77

R$ 191,03

Informações do Contrato
Número de Controle: 2493
Data: 12/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 13 - Parafusadeira
Dados Complementares
Favorecido 7438 DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 191,03
Valor Total: 191,03
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000005/2024-71

ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

50.215.022/0001-47

R$ 812,90

Informações do Contrato
Número de Controle: 2506
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITENS 3 e 6 - MESA DE APOIO E CRONÔMETRO
Dados Complementares
Favorecido 7679 ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 812,9
Valor Total: 812,9
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000005/2024-71

56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA

56.083.432/0001-68

R$ 352,18

Informações do Contrato
Número de Controle: 2507
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 5 - Passador de slides
Dados Complementares
Favorecido 7680 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 352,18
Valor Total: 352,18
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000005/2024-71

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

08.394.735/0001-59

R$ 3.306,54

Informações do Contrato
Número de Controle: 2508
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 8 - HEADSET
Dados Complementares
Favorecido 7682 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 3306,54
Valor Total: 3306,54
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000005/2024-71

LUTHOR COMERCIO LTDA

48.040.995/0001-40

R$ 1.257,30

Informações do Contrato
Número de Controle: 2511
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 9 - MICROFONES
Dados Complementares
Favorecido 7437 LUTHOR COMERCIO LTDA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1257,3
Valor Total: 1257,3
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000005/2024-71

GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM ALVENARIA EM GERAL LTDA

26.921.034/0001-02

R$ 863,20

Informações do Contrato
Número de Controle: 2512
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 10 - TRIPÉS
Dados Complementares
Favorecido 7681 GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM ALVENARIA EM GERAL LTDA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 863,2
Valor Total: 863,2
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000005/2024-71

ANDERSON AMORIM ROSA

07.187.140/0001-60

R$ 2.657,64

Informações do Contrato
Número de Controle: 2513
Data: 19/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Materiais e Equipamentos para utilização em eventos - ITEM 12 - MESA DE CORTES
Dados Complementares
Favorecido 7683 ANDERSON AMORIM ROSA
Número Processo: 9079615110001114000005/2024-71
Data Início: 31/07/2025
Data Término: 30/08/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2657,64
Valor Total: 2657,64
Projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000007/2025-41

PONTAL DA PESCA LTDA

00.309.173/0001-96

R$ 8.704,64

Informações do Contrato
Número de Controle: 2581
Data: 03/11/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Confecção de Placas
Dados Complementares
Favorecido 7719 PONTAL DA PESCA LTDA
Número Processo: 9079615110001114000007/2025-41
Data Início: 16/10/2025
Data Término: 15/10/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 8704,64
Valor Total: 8704,64
Projeto: 3013 PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2581 CONTRATO Contrato_047___PONTAL_DA_PESCA_LTDA_Assinado1_assinado_assin
2581 TERMO DE REFERENCIA TR_84_2025___v1.5.pdf
2581 EMPENHO SEI_1027761_Despacho.pdf
2581 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2581 PORTARIA FISCAL SUBSTITUTO Portaria_239___de_fiscalizacao_e_gestao___Placas_de_Homenage

9079615110001114000008/2024-12

PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE L

00.662.315/0001-02

R$ 2.317,41

Informações do Contrato
Número de Controle: 2553
Data: 07/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para publicação de editais de licitação em veículos de grande circulação, conforme Art. 54, § 1º da Lei 14.133/21.
Dados Complementares
Favorecido 7167 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
Número Processo: 9079615110001114000008/2024-12
Data Início: 08/10/2025
Data Término: 07/10/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 2317,41
Valor Total: 2317,41
Projeto: 3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestor: FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUZA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2321 CONTRATO Contrato_041__Jornal_final.pdf
2321 EMPENHO SEI_0525418_Despacho (1).pdf
2321 PUBLICAÇÃO Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas___contrato.pdf
2321 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_319_2024___Fiscalizacao_e_Gestao_de_Contrato___Jorn
2321 PROPOSTA PROPOSTA_COMERCIAL_assinado.pdf
2321 TERMO DE REFERENCIA aviso de dispensa e TR.pdf
2321 NOTA FISCAL nota_fiscal 120975.pdf
2321 ORDEM DE PAGAMENTO ordens de pagamento.pdf
2321 PAGAMENTO SEI_0636084_Despacho.pdf
2321 EMPENHO empenho_phabrica_2025.pdf
2321 NOTA FISCAL NF_120723.pdf
2321 PAGAMENTO ilovepdf_merged.pdf
2321 NOTA FISCAL notas_125382_125384.pdf
2321 PAGAMENTO pg_125382_125384.pdf
2553 CONTRATO Contrato_041-_Jornal_final.pdf
2553 TERMO ADITIVO 1º TA assinado pela Phabrica e CRCRJ.pdf
2553 EMPENHO empenho 1751 - Phabrica.pdf
2553 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 319_2024 - Fiscalização e Gestão de Contrato - Jorn
2553 PUBLICAÇÃO PNCP PNCP- publicação do 1ºTA.pdf

9079615110001114000011/2025-17

61.311.393 LUCAS NASCIMENTO DA SILVA

61.311.393/0001-49

R$ 656,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2600
Data: 16/12/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Cartões de memória para as máquinas fotográficas do CRCRJ e estojo de armazenamento para esses cartões.
Dados Complementares
Favorecido 7796 61.311.393 LUCAS NASCIMENTO DA SILVA
Número Processo: 9079615110001114000011/2025-17
Data Início: 01/12/2025
Data Término: 30/12/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 656
Valor Total: 656
Projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2600 EMPENHO Nota de empenho - Cartões.pdf
2600 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2600 TERMO DE REFERENCIA TR 127-2025.pdf
2600 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 245 - Portaria de Fiscalização e Gestão - Cartões d

9079615110001114000012/2024-72

CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA

42.862.035/0001-80

R$ 3.996,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2485
Data: 06/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de ferramenta de disparo de Release
Dados Complementares
Favorecido 7652 CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA
Número Processo: 9079615110001114000012/2024-72
Data Início: 05/08/2025
Data Término: 04/08/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 333
Valor Total: 3996
Projeto: 3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000012/2024-72

R.M. AUAR VIDEO TECH

26.339.308/0001-50

R$ 15.042,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2486
Data: 06/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de Ferramenta de Clipping
Dados Complementares
Favorecido 7653 R.M. AUAR VIDEO TECH
Número Processo: 9079615110001114000012/2024-72
Data Início: 05/08/2025
Data Término: 04/08/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1253,5
Valor Total: 15042
Projeto: 3017 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000012/2024-72

CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA

42.862.035/0001-80

R$ 3.996,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2517
Data: 25/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para disparo de Relase
Dados Complementares
Favorecido 7652 CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA
Número Processo: 9079615110001114000012/2024-72
Data Início: 05/08/2025
Data Término: 04/08/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 333
Valor Total: 3996
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

9079615110001114000012/2024-72

R.M. AUAR VIDEO TECH

26.339.308/0001-50

R$ 15.042,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2518
Data: 25/08/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Ferramenta de Clipping
Dados Complementares
Favorecido 7653 R.M. AUAR VIDEO TECH
Número Processo: 9079615110001114000012/2024-72
Data Início: 05/08/2025
Data Término: 04/08/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1253,5
Valor Total: 15042
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: LARISSA ZANCHETTA FERREIRA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

LIC 2022/000009

COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

07.305.218/0001-01

R$ 1.462,50

Informações do Contrato
Número de Controle: 2395
Data: 07/03/2022
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de certificados digitais para equipamentos, tipo SSL
Dados Complementares
Favorecido 6746 COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Número Processo: LIC 2022/000009
Data Início: 25/02/2025
Data Término: 24/02/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 1462,5
Valor Total: 1462,5
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: JOSE CARLOS VIEIRA AGUIAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
1751 EMPENHO Empenho 286 - COMODO BRASIL.pdf
1751 PUBLICAÇÃO Publicação Diário Oficial.pdf
1751 CONTRATO Contrato 007_2022 - LGPD.pdf
1751 CONTRATO contrato 007_2022.pdf
1751 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria n. 084_2023.pdf
1983 EMPENHO empenho comodo 258.pdf
1983 PROJETO BÁSICO Projeto Básico comodo.pdf
1983 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria n. 084_2023 comodo.pdf
1983 DOU Publicação DOU COMODO 2023.pdf
2199 CONTRATO contrato 007_2022 COMODO.pdf
2199 TERMO ADITIVO 2TA_Comodo.pdf
2199 EMPENHO Empenho_304_Comodo.pdf
2199 DOU DOU_Comodo.pdf
2199 PROJETO BÁSICO Projeto Básico comodo.pdf
2199 TERMO DE REFERENCIA 5 Termo de Referência_Comodo.pdf
2199 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria n 084_2023_Comodo.pdf
2395 CONTRATO contrato 007_2022 COMODO.pdf
2395 PROJETO BÁSICO Projeto Básico.pdf
2395 TERMO ADITIVO TA_Comodo_ass_assinado.pdf
2395 EMPENHO Empenho comodo 149.pdf
2395 PORTARIA GESTOR/FISCAL 347_2024.pdf
2643 CONTRATO contrato 007_2022 COMODO.pdf
2643 PROJETO BÁSICO Projeto Básico.pdf
2643 TERMO ADITIVO TA_Assinado.pdf
2643 EMPENHO 322.pdf
2643 PORTARIA GESTOR/FISCAL 347_2024.pdf

LIC 2022/000017

VALDIR RUSSO

R$ 20.160,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2461
Data: 30/06/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: LOCAÇÃO DE 03 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DO CRCRJ - RUA DO CARMO 55 - CENTRO RIO DE JANEIRO - CORRESPONDENTES AOS BOX 114, 115, 1013
Dados Complementares
Favorecido 4063 VALDIR RUSSO
Número Processo: LIC 2022/000017
Data Início: 01/06/2025
Data Término: 31/05/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1680
Valor Total: 20160
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2461 PORTARIA GESTOR/FISCAL portaria de gestao.pdf
2461 PROJETO BÁSICO Projeto básico Valdir Russo.pdf
2461 EMPENHO empenho 784.pdf
2461 CONTRATO contato 21-022 .pdf
2461 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO.pdf
2461 EMPENHO empenho-48.pdf

LIC 2023/000066

SORS CONCEPT LTDA

38.826.576/0001-85

R$ 31.099,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2397
Data: 10/03/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO OU EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA, DEVIDAMENTE REGISTRADOS E HABILITADOS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, DE REFORMA DO PLENÁRIO.
Dados Complementares
Favorecido 7578 SORS CONCEPT LTDA
Número Processo: LIC 2023/000066
Data Início: 10/03/2025
Data Término: 14/11/2025
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 31099
Valor Total: 31099
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2397 CONTRATO 019_Projeto_Plenario_assinado_assinado.pdf
2397 EMPENHO EMPENHO 363_2025.pdf
2397 TERMO DE REFERENCIA CD 2024-90016 completo 02.pdf
2397 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 066 - Projeto Plenário.pdf
2397 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2397 TERMO DE RESCISÃO Termo de Rescisão - SORS.pdf

LIC 2023/000080

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ

33.661.745/0001-50

R$ 5.580,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2538
Data: 25/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE PROPORCIONEINTEGRAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO, COM CAPACIDADE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA PARA RECRUTAR, SELECIONAR, PREPARAR, CAPACITAR E ENCAMINHAR JOVENS APRENDIZES AO CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 816 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
Número Processo: LIC 2023/000080
Data Início: 25/09/2025
Data Término: 24/09/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 465
Valor Total: 5580
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: TATIANA DA SILVA COUTINHO ROCHA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2344 TERMO ADITIVO doc02025620241107130900.pdf
2344 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria CRCRJ 254 - Fiscalização e Gestão Contratação de En
2538 EMPENHO NE 1528 (1).pdf
2538 PUBLICAÇÃO 17-10 EXTRATOs DE TERMO ADITIVO - EXTRATOs DE TERMO ADITIVO
2538 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 199 - fiscal e gestor contrato - CIEE.pdf
2538 TERMO ADITIVO Segundo_termo_aditivo - assinado.pdf

LIC 2023/000081

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ

33.661.745/0001-50

R$ 3.762,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2539
Data: 01/10/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de agente de integração de estágios, responsável pelo recrutamento, seleção operacionalização e administração de todo o processo de estágios, inclusive a intermediação e pagamento dos seguros contra acidente pessoais para estagiários de nível médio, superior e de pós-graduação.
Dados Complementares
Favorecido 816 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
Número Processo: LIC 2023/000081
Data Início: 01/10/2025
Data Término: 30/09/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 313,5
Valor Total: 3762
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: TATIANA DA SILVA COUTINHO ROCHA
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2345 TERMO ADITIVO doc02051320241127104153.pdf
2345 EMPENHO NE 1941.pdf
2345 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria CRCRJ 253 - Fiscalização e Gestão Contrat_250311_17
2539 EMPENHO NE 1500.pdf
2539 TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO aprendizagem - assinado.pdf
2539 PUBLICAÇÃO EXTRATOs DE TERMO ADITIVO - EXTRATOs DE TERMO ADITIVO - DOU
2539 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria fiscal-gestor.pdf
2539 EMPENHO empenho estagios 2026.pdf

LIC 2023/000092

DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.

68.601.772/0001-12

R$ 10.308,24

Informações do Contrato
Número de Controle: 2389
Data: 04/03/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS MANUTENÇÕES E CONSERVAÇAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL DO EDIFÍCIO DE CRCRJ.
Dados Complementares
Favorecido 5084 DAL MONTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA ME.
Número Processo: LIC 2023/000092
Data Início: 01/02/2025
Data Término: 31/01/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 859,02
Valor Total: 10308,24
Projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2198 CONTRATO CONTRATO_001_2024_DALMONTE.pdf
2198 EDITAL CD 18 completo (1).pdf
2198 EMPENHO NE_75_DAL_MONTE.pdf
2198 TERMO DE REFERENCIA TR37_2023.pdf
2198 PUBLICAÇÃO PNCP_Dal Monte.pdf
2198 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_088.2024.pdf
2389 CONTRATO CONTRATO_001_2024_DALMONTE.pdf
2389 TERMO ADITIVO 1º Termo Aditivo - Dal Monte.pdf
2389 EMPENHO EMPENHO_122 DAL MONTE.pdf
2389 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas - 1º TA.pdf
2389 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 39_2025.pdf
2389 TERMO DE REFERENCIA TR37_2023.pdf
2389 EMPENHO NE 23_Dal Monte.pdf
2389 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 44 - Gestor e Fiscal consultoria elevadores.pdf
2630 CONTRATO CONTRATO_001_2024_DALMONTE.pdf
2630 TERMO ADITIVO 2º TA Dalmonte.pdf
2630 TERMO DE REFERENCIA TR37_2023.pdf
2630 EMPENHO NE 152 - DALMONTE.pdf
2630 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2630 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 44 - Gestor e Fiscal consultoria elevadores.pdf
2630 TERMO DE APOSTILAMENTO Termo_de_Apostilamento_Dal_monte 2026.pdf
2630 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO APOSTILAMENTO 2026.pdf

LIC 2023/000095

ELEVADORES ELBO LTDA

33.127.721/0001-16

R$ 4.362,12

Informações do Contrato
Número de Controle: 2380
Data: 04/03/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Contratação de manjutenção preveniva e corretiva de 01 (uma) plataforma vertical de acessibilidade TK Elevadores com fornecimento e reposição de peças.
Dados Complementares
Favorecido 7301 ELEVADORES ELBO LTDA
Número Processo: LIC 2023/000095
Data Início: 01/02/2025
Data Término: 31/01/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 363,51
Valor Total: 4362,12
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2196 PUBLICAÇÃO PNCP_Elbo.pdf
2196 EMPENHO NE_96_ELBO_ELEVADORES.pdf
2196 EDITAL CD 01 Completo.pdf
2196 CONTRATO CONTRATO 004.2024.pdf
2196 EMPENHO NE_67_ELBO.pdf
2196 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 011 - Fiscalização Plataforma de acessibilidade edi
2380 CONTRATO CONTRATO 004.2024.pdf
2380 TERMO ADITIVO 1_Termo_Aditivo_ELBO_CRC_assinado.pdf
2380 EMPENHO EMPENHO_123 ELBO.pdf
2380 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas_2025.pdf
2380 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 011 - Fiscalização Plataforma de acessibilidade edi
2380 TERMO DE REFERENCIA CD 01 Completo.pdf
2380 EMPENHO NE 24_Elbo.pdf
2380 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 51 - Gstor e Fiscal - plataforma de acessibilidade.
2636 EMPENHO NE 146 - ELBO.pdf
2636 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas.pdf
2636 EDITAL CD 01 Completo.pdf
2636 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 51 - Gstor e Fiscal - plataforma de acessibilidade.
2636 TERMO ADITIVO 1_Termo Aditivo ELBO_assinado.pdf
2636 TERMO ADITIVO 2BA_Termo_Aditivo_CRC (1)_elevador assinado.pdf
2636 CONTRATO CONTRATO 004.2024.pdf
2636 TERMO DE APOSTILAMENTO Termo_de_Apostilamento_Elbo.pdf
2636 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO APOSTILAMENTO - 2026.pdf

LIC 2023/000099

FECHADURAS COMBATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

07.886.485/0001-01

R$ 23.884,80

Informações do Contrato
Número de Controle: 2385
Data: 04/03/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CATRACAS E SOFTWARE)
Dados Complementares
Favorecido 5225 FECHADURAS COMBATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Número Processo: LIC 2023/000099
Data Início: 01/02/2025
Data Término: 31/01/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 1990,4
Valor Total: 23884,8
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2197 PUBLICAÇÃO PNCP_Fechaduras.pdf
2197 EDITAL CD02 completo - Catracas (2).pdf
2197 CONTRATO Contrato_005_2024.pdf
2197 EMPENHO NE_112_FECHADURAS-COMBATE.pdf
2197 EMPENHO NE_24_2025.pdf
2197 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria - 019 - Catracas_Fechaduras 2025.pdf
2385 CONTRATO Contrato_005_2024.pdf
2385 TERMO ADITIVO PrimeiroTermoAditivoCatracasFechadurasassinadoassinado1.pdf
2385 EMPENHO EMPENHO_124 FECHADURAS.pdf
2385 PUBLICAÇÃO PNCP_Fechaduras_1TA.pdf
2385 TERMO DE REFERENCIA TR_Catracas.pdf
2385 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria - 019 - Catracas_Fechaduras 2025.pdf
2385 EMPENHO NE 25_ Fechaduras Combate.pdf
2385 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 41 - Gestor e Fiscal - catracas.pdf
2629 CONTRATO Contrato_005_2024.pdf
2629 TERMO ADITIVO 2º TA Fechaduras Combate.pdf
2629 EMPENHO NE 151 - FECHADURAS.pdf
2629 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas_2TA.pdf
2629 TERMO DE REFERENCIA TR_Catracas.pdf
2629 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 41 - Gestor e Fiscal - catracas.pdf
2629 TERMO DE APOSTILAMENTO Termo_de_Apostilamento_FECHADURAS 2026.pdf
2629 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃ APOSTILAMENTO 2026.pdf

LIC 2024/000015

RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL LT

44.428.382/0001-24

R$ 6.184,86

Informações do Contrato
Número de Controle: 2501
Data: 08/08/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO AR DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCRJ
Dados Complementares
Favorecido 7405 RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL LTDA
Número Processo: LIC 2024/000015
Data Início: 01/08/2025
Data Término: 31/07/2026
Quantidade Parcelas: 1
Valor da Parcela: 6184,86
Valor Total: 6184,86
Projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Gestor: RAPHAEL MATTOS BACELAR
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2264 CONTRATO Contrato_assinado.pdf
2264 TERMO DE REFERENCIA TR16_2024 (3).pdf
2264 EMPENHO NE_1524.pdf
2264 PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO - Portal Nacional de Contratações Públicas - Copi
2264 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria CRCRJ 230 - Portaria de Fiscal de Contrato - Refrig
2264 EMPENHO NE_30_RTC.pdf
2501 CONTRATO Contrato_021_2024_assinado.pdf
2501 TERMO ADITIVO 1º TA - RTC.pdf
2501 TERMO DE REFERENCIA TR16_2024 (3).pdf
2501 EMPENHO NE 1211 - 2025.pdf
2501 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria CRCRJ 230 - Portaria de Fiscal de Contrato - Refrig
2501 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas 2025.pdf
2501 EMPENHO NE 69_ RTC.pdf
2501 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria 49 - Gestor e Fiscal limpeza de dutos.pdf

LIC2014/000024

BRADESCO SAUDE S/A (MATRIZ E FILIAIS)

92.693.118/0001-60

R$ 1.980.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2541
Data: 30/09/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR
Dados Complementares
Favorecido 4797 BRADESCO SAUDE S/A (MATRIZ E FILIAIS)
Número Processo: LIC2014/000024
Data Início: 30/09/2025
Data Término: 29/09/2026
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 165000
Valor Total: 1980000
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2541 APOLICE SEGURO APOLICE BRADESCO 446438.pdf
2541 PORTARIA FISCAL SUBSTITUTO Portaria 010 - fiscalização bradesco.pdf
2541 EMPENHO despacho bra.pdf

nº 9079615110000511.0000492025

LISBOA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

55.165.729/0001-00

Informações do Contrato
Número de Controle: 2605
Data: 23/12/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: Aquisição de Livros que visam ampliar e atualizar o acervo do CRCRJ, disponibilizando obras atualizadas que contribuam para o aperfeiçoamento dos profissionais da área contábil e de servidores da instituição.
Dados Complementares
Favorecido 7798 LISBOA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Número Processo: nº 9079615110000511.0000492025
Data Início: 26/11/2025
Data Término: 23/12/2025
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total:
Projeto: 3009 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
2605 TERMO DE REFERENCIA TR 128-2025.pdf
2605 EMPENHO NOTA DE EMPENHO 2247.pdf
2605 EMPENHO NOTA DE EMPENHO 2248.pdf
2605 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas 1.pdf
2605 PUBLICAÇÃO Portal Nacional de Contratações Públicas 447.pdf
2605 PORTARIA GESTOR/FISCAL Portaria_247.pdf
2605 PROPOSTA PROPOSTA_COMERCIAL_1.pdf