Licitações de 2014

Inexigibilidade de Licitação

Nº. Processo

Favorecido

CNPJ

Valor Total

2008/000130

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A

04.088.208/0001-65

R$ 7.999,20

Informações do Contrato
Número de Controle: 255
Data: 26/03/2014
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONCESSIONÁRIA VIA FÁCIL/SEM PARAR - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DE COBRANÇA NOS PEDÁGIO DAS VIAS DO RJ
Dados Complementares
Favorecido 2999 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A
Número Processo: 2008/000130
Data Início: 01/01/2014
Data Término: 31/12/2014
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 666,6
Valor Total: 7999,2
Projeto: 611 
Gestor:
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2008/000160

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

29.309.127/0001-79

R$ 1.270.616,88

Informações do Contrato
Número de Controle: 279
Data: 17/09/2014
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Dados Complementares
Favorecido 817 AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Número Processo: 2008/000160
Data Início: 24/03/2014
Data Término: 23/03/2015
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 105884,74
Valor Total: 1270616,88
Projeto: 800 
Gestor: MARCO FABIANO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2010/0000204

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ

33.661.745/0001-50

R$ 91.200,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 366
Data: 06/03/2015
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS CIEE JAN A AGOSTO/2015 4º TERMO
Dados Complementares
Favorecido 816 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
Número Processo: 2010/0000204
Data Início: 18/08/2014
Data Término: 17/08/2015
Quantidade Parcelas:
Valor da Parcela:
Valor Total: 91200
Projeto: 2013 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Gestor: FELIPE DE ALMEIDA RIBEIRO
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  

2011/000132

CARIUS INFORMÁTICA LTDA

05.121.811/0001-64

R$ 90.000,00

Informações do Contrato
Número de Controle: 429
Data: 19/08/2015
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO A prestação do serviço de suporte somente terá início quando da efetiva utilização da base, mediante manifestação formal do CRCRJ. Período: 36 (trinta e seis) meses (até 50 horas/mês), a contar da manifestação formal do CRCRJ. INICIO: 23/10/2014 TÉRMINO: 22/10/2017 O gerenciamento do servidor e do software, ficará a cargo da CONTRATADA, que deverá prestar suporte técnico referente a quaisquer serviços relacionados à instalação e configuração do software, apoio completo na administração e manuseio das interfaces de usuário e administrador, devendo efetuar eventuais reinstalações provocadas por falhas de hardware ou software e instalação de nova versão, caso se entenda conveniente, após análise conjunta entre as partes. O gerenciamento poderá ser feito remotamente ou localmente, dependendo da gravidade do problema. A CONTRATADA se obriga a prestar suporte no horário comercial de 09h00min às 18h00min, em até 3 (três) horas a abertura do chamado que poderá ser feita por telefone, e-mail ou através de sistema próprio da empresa. A CONTRATADA deverá garantir uma qualidade de nível de serviços de 90% (noventa por cento) de SLA (Service Level Agreement). Para o gerenciamento do SLA, a CONTRATADA irá utilizar software de registro e acompanhamento dos chamados, via web, em que a CONTRATANTE poderá: abrir chamados; acompanhar o andamento dos chamados; verificar as respostas; verificar os relatórios de gestão; e apurar o SLA do atendimento. Objetivos do Suorte: - manter atualizados os softwares do Repositório Virtual sempre que houver a liberação de novas versões pela comunidade DSpace, ou de comunidades relacionadas aos demais sistemas, nativamente integrados ou fruto de customização anterior; -implementar novas funcionalidades que se façam necessárias, adequar leiaute, customizar formulários de inclusão, consulta e de resultados de pesquisa; criar novos campos de indexação; criar scripts para gerenciamento em lote de documentos; - manter o Repositório Virtual com alta disponibilidade, resolvendo problemas que levem à interrupção dos serviços, excetuando-se os de hospedagem, disponibilidade de link para internet e problemas relacioandos ao servidor que não estejam no âmbito do DSpace e sistemas relacionados; - prestar suporte aos administradores do Repositório Virtual na solução de problemas e implementação de soluções que não dependam da intervenção direta da CONTRATA.
Dados Complementares
Favorecido 3864 CARIUS INFORMÁTICA LTDA
Número Processo: 2011/000132
Data Início: 23/10/2014
Data Término: 22/10/2017
Quantidade Parcelas: 36
Valor da Parcela: 2500
Valor Total: 90000
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
71 CONTRATO Contrato inicial CARIUS.pdf
71 EMPENHO EMPENHO 317 - 2013.pdf
71 EMPENHO EMPENHO 337 - 2013.pdf
71 ORDEM DE PAGAMENTO OP 27054 - 2013.pdf
71 ORDEM DE PAGAMENTO OP 28733 - 2013.pdf
354 CONTRATO Contrato inicial CARIUS.pdf
429 CONTRATO Contrato inicial CARIUS.pdf
429 PUBLICAÇÃO PUB INEXIGIBILIDADE.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 255 - 2014.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 124 - 2015.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 123 - 2015.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 389 - 2016.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 390 - 2016.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 391 - 2016.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 209.pdf
429 EMPENHO EMPENHO 210.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 32896 - 2014.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 33017 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 33150 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 33458 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 33720 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 33965 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 34674 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 34913 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 35200 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 35633 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 35845 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 36257 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 36458 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 36470 - 2015.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 37285 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 37997 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 38391 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 38721 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 39622 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 39908 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 40217 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 40635 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 41149 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 41611 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 41974 - 2016.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 42437 -2017.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 44324 - 2017.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 44776 - 2017.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 46002.pdf
429 ORDEM DE PAGAMENTO OP 47493.pdf
429 CONTROLE DO PROCESSO Controle de Contrato 2011-000132.pdf

2014/000083

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

34.028.316/0002-94

R$ 125.000,04

Informações do Contrato
Número de Controle: 337
Data: 23/01/2015
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS
Dados Complementares
Favorecido 993 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Número Processo: 2014/000083
Data Início: 30/11/2014
Data Término: 30/11/2015
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 10416,67
Valor Total: 125000,04
Projeto: 5006 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Gestor: BRUNO DA SILVA GOMES
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
724 TERMO ADITIVO DOC002.PDF
741 TERMO ADITIVO DOC.PDF
1175 TERMO ADITIVO Termo Aditivo e Empenho.pdf
1175 PUBLICAÇÃO Publicação_5º_TA_Correios.pdf

LIC 2012/000019

SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA

40.162.372/0001-39

R$ 139.397,28

Informações do Contrato
Número de Controle: 257
Data: 14/05/2014
Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição do Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO.
Dados Complementares
Favorecido 984 SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Número Processo: LIC 2012/000019
Data Início: 02/04/2014
Data Término: 01/04/2015
Quantidade Parcelas: 12
Valor da Parcela: 11616,44
Valor Total: 139397,28
Projeto: 5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestor: JORGE LUIZ GARCIA C VALENTE
Fiscal:
Fiscal Substituto:

Docoumentos vinculados

Número  
Descrição  
Nome do Arquivo  
74 CONTRATO Spiderware 1 Termo aditivo 2012000019.pdf
94 TERMO ADITIVO 2º_termo_Aditivo ECT.pdf
257 CONTRATO Spiderware.pdf